老師,圈中部分凈殘值率為改擴(kuò)建后其賬面價值的4%,這句話是不是說得不太對,說凈殘值為改擴(kuò)建后其賬面價值的4%才對吧?
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2019-10-23
半年的資本保值增值率
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2021-07-14
終值和現(xiàn)值區(qū)別是什么
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2022-03-08
如何讓錯誤值返回空值?
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2019-05-09
資本保值增值率是什么
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2023-02-24
(1)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)銷差額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 600
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400
(2)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400
沒有“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 這個科目的話
可以直接,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?
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2021-10-29
老師請問:月底計(jì)提增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:應(yīng)交增值稅--未交增值稅,這樣對不對?
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2020-04-13
某設(shè)備的賬面價值為900,萬元,預(yù)計(jì)使用年限為,五年,預(yù)計(jì)凈殘值為15萬元,按年數(shù)
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2015-11-07
復(fù)利現(xiàn)值和預(yù)付年金現(xiàn)值和預(yù)付年金終值怎么轉(zhuǎn)換?
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2019-03-21
月末應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅的處理
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2017-06-16
知道固定資產(chǎn)原值 、累計(jì)折舊、凈值,計(jì)算殘值怎么計(jì)算
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2017-10-20
賬本上的充值卡充值和儲值卡支付是應(yīng)該加還是減
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2019-06-02
入賬價值,入賬成本,面值,公允價值這幾個有什么區(qū)別?
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2017-11-25
應(yīng)收款項(xiàng)減值是用資產(chǎn)減值失還是用信用減值損失?
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2019-02-20
關(guān)于以公允價值計(jì)量的資產(chǎn),賬面價值即公允價值嗎?
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2022-11-07
老師,咨詢下,現(xiàn)在高企不是有個制造業(yè)5%增值稅抵減么,我這個月實(shí)際抵扣額有20W,所以做借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減?20W?貸:其他收益20W;現(xiàn)在應(yīng)納稅額5W,則做借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5W,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W;借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W??貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減??5W;這樣的話應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減?的余額借方15W,并且我的增值稅報表的免稅報表上也有15W,那我的應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目么
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2024-03-14
原材料貶值導(dǎo)致存貨貶值,原材料計(jì)提減值準(zhǔn)備,那存貨需要計(jì)提減值準(zhǔn)備么?為什么?
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2020-01-17
無形資產(chǎn)的攤銷是不是要考慮減值準(zhǔn)備,用原值減去減值準(zhǔn)備后的賬面價值來攤銷
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2018-05-09
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項(xiàng)稅額 貸124,028.37
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進(jìn)項(xiàng)稅額 借109,276.34
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_銷項(xiàng)稅額 貸887.18
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)稅額 借3,944.83
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸3,406.89
,繳稅計(jì)算,如果用T字圖,老師可以畫一下嗎?
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2019-08-05
繳納增值稅稅金的時候,用應(yīng)交增值稅_已交稅金,還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
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2022-09-20
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便
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