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現(xiàn)在新的報表,稅控盤費(fèi)用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
老師,公司資產(chǎn)購買一以計入當(dāng)期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
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2021-04-17
】甲公司為增值稅一般納稅人,2019 年發(fā)生如下與國定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日,購入一臺需要安裝的設(shè)省,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格 為98 萬元,增值稅稅額為 12.74 萬元:另支付安裝費(fèi) 2萬元,取得增值稅專用發(fā)票,注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計可使用 5 年,預(yù)計凈 殘值為 4 萬元,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:作出相關(guān)會計分錄并計算第四季度應(yīng)計 提折舊額 ②11月,對 一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改道,該生產(chǎn)線的原價為 200 萬元,已計提折1日 120 萬元,改造過程中 發(fā)生支出 70 萬元,被替換部件的賬面價值為 10萬元。要求:作出 相關(guān)會計分錄并計算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價值。
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2022-06-08
用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明價款20000,增值稅1200
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2021-11-23
老師 ,跨區(qū)域涉稅預(yù)繳稅,是不是要走公戶了 私戶行不
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2023-01-14
我們是小規(guī)模3個點的稅,老板要收人家6個點的稅,他們現(xiàn)在要開2284的發(fā)票,請問要人家多少稅費(fèi)
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2019-09-16
2022年1月份生產(chǎn)商品 1000 件,成本100 元一件,假設(shè)生產(chǎn)商品賒銷賣掉 800 件,成交單價 150 元一件。增值稅稅率 13%
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2022-12-07
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導(dǎo) (1)計算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計草華興公司逼廷所得稅。 (3)計草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
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2021-10-07
老師,私立學(xué)校也是什么稅也不用交是嗎
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2019-05-24
請問個體定率戶交的個人生產(chǎn)所得里的不含稅收入和增值稅申報表里的不含稅收入一樣的金額嗎?
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2016-06-17
某自行車廠為一般納稅人,本月銷售給批發(fā)企業(yè)自行車 3,000輛,每 輛不含稅售價 200 元;零售給消費(fèi)者自行車100輛,每輛售價 226 元(含稅價)。同期購進(jìn)自行車零部件等原材料100,000 元,專用發(fā)票 上注明的增值稅 13,000 元;支付動力費(fèi) 40,000 元,專用發(fā)票上注明 的增值稅 5,200 元:購進(jìn)設(shè)備一臺支付價款 200,000元,專用發(fā)票上 注明的增值稅 26,000 元。計算本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-05-31
接上 3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
老師你好,建筑公司異地項目,7月份在施工地預(yù)繳了增值稅,但相關(guān)附稅沒有繳,我這個月怎么申報附稅
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2016-08-02
老師,委托加工業(yè)務(wù)如果屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅項目,受托方除了代征消費(fèi)稅和兩稅一費(fèi)外,需要代征增值稅嗎?
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2021-07-18
老師,開增值稅專用發(fā)票,打款時必須用公對公打款嗎?以個人名字打款,能開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-12-16
進(jìn)貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
一張票的稅額當(dāng)月用不了,下月還能抵扣嗎
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2021-07-02
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標(biāo)權(quán),支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
施工企業(yè)工程款收入,申報稅時,按不含稅價填寫嗎?
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2017-02-14
這題消費(fèi)稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
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