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3某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納 稅人)從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價(jià) 款50000 元,該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為()元。
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2022-04-11
沒收入的所得稅與增值稅0申報(bào)了,那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加又在哪里?要填報(bào)不呢
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2016-07-14
增值稅普通發(fā)票,2018年的已給對方開具發(fā)票,但是現(xiàn)在對方要求重開,可以嗎?這里還要繳稅吧?
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2019-02-01
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好?謝謝
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2020-04-02
老師,請問金稅盤抵完稅以后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有個(gè)接方金額一直放在那要怎么辦了
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2019-04-14
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
2019年核定征收企業(yè),異地預(yù)繳企業(yè)所得稅不能抵扣了,那應(yīng)該計(jì)入什么科目?
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2019-03-26
老師你好!對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè),在做收入時(shí)還需計(jì)提稅,再將稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目嗎?
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2020-06-04
償還墊稅款為什么是應(yīng)收賬款, 為什么這樣做分錄呢
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2015-07-18
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
)將一處合庫對外出租,與承相方簽訂房屋程隻合同。合同約定蘭年租金總額18.9萬元,未分引列明相金與增值稅玩款。甲電要公司選澤
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2022-07-31
老師麻煩問下苗木合作社,今年年底有一筆工程款到賬,領(lǐng)了稅票,用交稅不
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2019-12-25
國外公司匯款到國內(nèi)公司要扣多少稅費(fèi)呢?
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2019-07-19
請問老師,新的小規(guī)模免稅政策只是開普票免增值稅嗎?百分之一的稅率是否只享受到三月底
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2023-03-15
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、目前預(yù)售階段、預(yù)交的稅費(fèi)、12月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如預(yù)交的增值稅、平時(shí)是掛在應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目、年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-12-19
A公司用一輛公允價(jià)值為45000.00的奧迪汽車(含稅)給我們公司抵償債務(wù),如何寫分錄?
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2018-10-22
小微企業(yè)企業(yè)所得稅,查賬征收匯算清繳要填哪幾張表,要不要填寫,一般企業(yè)收入,期間費(fèi)用,成本明細(xì)表
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2021-04-01
公司只給老板娘繳個(gè)社保,這個(gè)在工資表里怎么填,分錄怎么做
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2021-07-07
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元。 (2)提供會(huì)議服務(wù),取得合增值稅銷售額358704元。 (3)購進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 (4)上月購選一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報(bào)抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 (4)計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少,我想問下解題思路和過程
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2022-03-27
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書,1月19日申請比對,1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
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2017-06-04
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