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公司要注銷了,賬上有幾百塊留底稅,放棄抵扣轉進費用里去了,賬上沒有留底稅了,國稅申報的時候是不是要做進項轉出啊
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2020-05-11
增值稅申報表上期應補退額會在下一期30欄本期繳納上期應納稅額顯示嗎
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2020-03-04
本期應交稅費——應交增值稅 余額75239.13元, 上期未交增值稅-228735.72元,本期實際應交增值稅為-153496.59元,本期實際不用交稅,為什么金蝶云結賬里轉出未交增值稅為正數呢?
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2022-03-07
網上辦稅平臺申領發票成功,稅盤上不顯示發票怎么辦
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2019-07-30
我這邊要轉288000給對方上8個點的稅是多少?
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2020-07-16
第九題,價稅費是不是都要算上,這題怎么解
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2020-07-10
今天看到一筆這樣分錄,采購退貨收到對方開的紅字發票。借:應付賬款或應收賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
上期還有期末留低增值稅,本期銷項大于進項怎么做賬
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2020-04-25
增值稅逾期未繳怎么辦
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2024-01-20
老師,請問湖北個體戶以前超過30萬交增值稅,附稅,個稅,現在如果超過30萬該如何交稅
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2020-07-05
紅星日用加工廠為增值稅小規模納稅人,取得的銷售收入總額18.54萬元 求增值稅稅額 為什么要去稅呀他的銷售收入含稅嗎
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2022-09-27
老師、房地產開發企業、有三個不同的項目、增值稅跟企業所得稅需要按項目分開核算嗎?
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2019-07-17
您好,我想問一下出口退稅后,應交稅費出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
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2020-07-09
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實際成本計價核算。該公司2019年5月發生以下經濟業務: (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業已代墊運費3000元,增值稅稅率為9%。企業簽發并承兌一張為期2個月的商業匯票結算材料款項,材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價為24萬元,增值稅稅率13%。該企業已代墊運雜費4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運達,驗收入庫1900千克,短缺100千克,經查屬于運輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產車間領用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經驗收入庫,但結算單據尚未到達企業,企業以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計分錄。
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2020-06-15
增值稅申報表有上期留抵稅額本期是否不用交增值稅,那附加稅還用不用交呢
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2019-04-10
老師,期末結轉增值稅,跟上繳增值稅的分錄哪個才是正確的?
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2016-03-25
上期有留抵的增值稅需要結轉嗎?就是應交增值稅獵方為負。
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2019-01-19
增值稅網上納稅申報時07版利潤表本期數和上期數怎么填寫?
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2017-06-27
小規模去稅務代開專票,現場就交了增值稅,專票記帳聯我做主營業務收入、應交稅費-銷項稅,如果這樣做,申報表上不是重復交稅了嗎?
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2020-01-10
你好,本期進項稅大于銷項稅5000元,而且上期沒有結余,本期預交增值稅7000元,本期增值稅方面怎么做分錄
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2019-07-11
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