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老師,去年買有小額的無形資產,當時帳是這么一次攤成本,但我現在看今年的科目余額表中,無形資產借方有余額,累計攤銷貸方也有余額,這個還要怎么處理
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2021-08-03
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發生以下業務: (1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,取得農產品銷售發票。 (2)銷售零食取得不含稅銷售額70000元,增值稅專用發票注明稅額為9100元。 (3)乙企業向甲食品廠購買了1000(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發票且折扣額在備注欄標明。 (4)甲食品廠銷售自己使用過的生產設備取得含稅銷售額25750元,該設備為2008年5月購入。 已知:甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規定。一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且木抵扣進項稅額的定資產,按簡易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1. 針對業務(1),甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額為( )元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對業務(3),甲企業應繳蚋的銷項稅額為( )元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
你好 我想問一下 給外籍員工發工資 不需要企業向外匯局申報吧 只要提交資料給銀行 然后我們給扣個稅就行吧 還有就是外籍員工借備用金是允許的嗎 拿國外的消費憑證來報銷是可以的嘛
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2022-03-16
外經證啥作用?
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2017-02-14
老師:我們員工報銷很多沒發票,銀行付款的時候備注又是費用。這種外賬我可以做成取備用金不?
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2023-07-06
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。計算可以抵扣的進項稅額
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2022-04-05
直銷企業銷售額為向消費者收取的全部價款和價外費用,那稅費在哪?不是不包含在銷售額內嗎?
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2022-02-25
增值稅價外費用為什么含稅?
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2015-10-13
第二點代收的為什么不算銷售額不理解,書上說了代收是價外費用算銷售額的
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2019-04-06
老師您好,我們銷售貨物給其他公司,對方延期付款,并支付了利息,我這里是不是把這個利息,作為價外費用合并到貨物的總價里,直接給他們開發票就行,相當于貨物的單價漲了,數量不變?
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2020-06-30
那包裝物 押金 屬于 價外費用嗎
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2020-06-02
運雜費不屬于價外費用嗎
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2019-03-30
為什么手續費不屬于價外費用?
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2018-07-20
我收到一張發票,這個運輸費是我財務貨物的價外費用,對方給我開具的這個稅收編碼,這張進項有問題嗎?
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2018-03-21
書上代收的算價外費用算銷售額呢
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2019-04-06
老師,外貿企業,全部都是境外貿易,沒有國內的這樣費用發票怎么處理比較好呢?
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2021-08-18
老師,為什么預交增值稅,如果掛靠方墊資,還要回被掛靠方報銷,這個稅到底是屬于誰要付的,另外取得的全部價款和價外費用減去支付的分包款之后的余額如果為負數,可以結轉下一期抵扣,這都是什么意思老師,取得的價款怎么會小于給分包的錢呢
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2021-09-19
老師,開發票開價外費用可以嗎
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2020-03-23
我們是銷售方,現在幫客戶代付的運費,但是德邦開發票直接開給了我們,這個屬于價外費用嗎,請問這個賬務怎么處理呢
1/1919
2019-09-16
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