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15年所得稅費用是831445.94 14年調整的47747.64=879193.58,審計報告利潤表中的所得稅費用是478858.07,余400335.51放在遞延所得稅費用,我如何來調整,然后對遞延所稅費用400335.51如何來做帳
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2016-07-05
看不懂,發生額不是50嗎,為什么確認遞延所得稅費用就變成-50了
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2021-07-26
老師這個題在計算遞延所得稅費用的時候為什么不把遞延所得稅余額算出來根據期初余額來計算本期發生額呢
1/1772
2019-10-01
第三節 所得稅費用的確認和計量 第一題單選為什么不考慮期初的遞延所得稅資產的負債的余額呢
1/358
2021-05-27
老師 請問一下這個題目 遞延所得稅資產發生額是380,為什么最終算所得稅費用的時候又是380-200 為什么要減去200?
1/276
2022-08-27
老師,請問這里為什么遞延所得稅資產是減少了25? 所得稅費用為什么是增加25?
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2021-08-26
請問以前年度計提遞延所得稅資產是按照25%計提的,從今年開始按照10%計提,那對應的以前年度已經計提的差異該怎么處理?沖減今年的所得稅費用嗎?
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2021-02-22
想問下產生暫時性差異時,借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用,那遞延所得稅資產的余額一直在借方,它需要結轉嗎?
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2022-03-04
老師 實際發生保修費的分錄 借:所得稅費用75 貸:遞延所得稅資產75 這個不就是當期的所得稅費用嗎?
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2021-01-15
答疑老師您好,遞延所得稅資產發生減值時:借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產減值準備?我的分錄做對了嗎?核心點是有沒有“遞延所得稅資產減值準備”這個備抵科目?
1/206
2024-06-30
老師 沖減遞延所得稅資產 為什么所得稅費用增加啊 我理解的是之前年度的所得稅對當期的影響應該是所得稅減少啊 要怎么理解呢
1/4039
2022-04-19
老師 賬面是1800,計稅是1600,是少交稅了?所以是借所得稅費用,貸遞延所得稅負債?
1/408
2021-08-22
老師,借:所得稅費用 貸遞延所得稅資產 與 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 怎么區分呀,我是聽押題2里面的綜合那道題里面的
1/894
2020-08-10
老師,研發費用記哪個料目?
1/343
2019-04-11
因為學習初級遞延所得稅老師沒有展開來講,只講了個簡單易懂的公式來套用計算。遞延所得稅=(遞延所得稅負債期末余額50-遞延所得稅負債起初余額40)-(遞延所得稅期末20-遞延所得稅期初25)=15 我看不明白為啥10-負5等于15 希望老師可以說的易懂些。謝謝
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2022-04-09
老師 想請教個問題,所得稅費用在余額表中怎么計算出來,跟遞延所得稅資產和負債什么關系
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2024-01-17
老師在哪裏做企業所得稅我不知道
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2019-05-30
請教:固定資產資產處置的時候 遞延所得稅資產轉回時是借記所得稅費用,貸記遞延所得稅資產嗎
1/1260
2020-08-03
計算應納稅所得額的時候,應納稅暫時性差異對應納稅所得額的影響 =應納稅所得額-(期末遞延所得稅資產-期初遞延所得稅資產)-(期末遞延所得稅負債-期初遞延所得稅負債)?
1/2251
2021-07-14
其他權益工具投資的差異,確認遞延,遞延對應的其他綜合收益,所以計算所得稅費用不用+/-遞延?
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2022-08-26
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