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為啥答案說不需要確認遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費用
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2022-07-28
遞延所得稅負債,處置資產(chǎn)時結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)出來是什么意思啊? 借:遞延所得稅負債 1000 貸:所得稅費用 1000
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2022-07-25
老師,研發(fā)費用記哪個料目?
1/343
2019-04-11
老師,借:所得稅費用 貸遞延所得稅資產(chǎn) 與 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 怎么區(qū)分呀,我是聽押題2里面的綜合那道題里面的
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2020-08-10
老師 想請教個問題,所得稅費用在余額表中怎么計算出來,跟遞延所得稅資產(chǎn)和負債什么關(guān)系
1/137
2024-01-17
因為學習初級遞延所得稅老師沒有展開來講,只講了個簡單易懂的公式來套用計算。遞延所得稅=(遞延所得稅負債期末余額50-遞延所得稅負債起初余額40)-(遞延所得稅期末20-遞延所得稅期初25)=15 我看不明白為啥10-負5等于15 希望老師可以說的易懂些。謝謝
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2022-04-09
其他權(quán)益工具投資的差異,確認遞延,遞延對應(yīng)的其他綜合收益,所以計算所得稅費用不用+/-遞延?
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2022-08-26
老師請問 :為啥有遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負債 ,為啥遞延,?
2/718
2021-12-24
老師在哪裏做企業(yè)所得稅我不知道
1/239
2019-05-30
第三節(jié) 所得稅費用的確認和計量 第一題單選為什么不考慮期初的遞延所得稅資產(chǎn)的負債的余額呢
1/358
2021-05-27
老師 請問一下這個題目 遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額是380,為什么最終算所得稅費用的時候又是380-200 為什么要減去200?
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2022-08-27
老師,請問這里為什么遞延所得稅資產(chǎn)是減少了25? 所得稅費用為什么是增加25?
1/764
2021-08-26
請問以前年度計提遞延所得稅資產(chǎn)是按照25%計提的,從今年開始按照10%計提,那對應(yīng)的以前年度已經(jīng)計提的差異該怎么處理?沖減今年的所得稅費用嗎?
1/951
2021-02-22
想問下產(chǎn)生暫時性差異時,借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那遞延所得稅資產(chǎn)的余額一直在借方,它需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022-03-04
老師 實際發(fā)生保修費的分錄 借:所得稅費用75 貸:遞延所得稅資產(chǎn)75 這個不就是當期的所得稅費用嗎?
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2021-01-15
答疑老師您好,遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生減值時:借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產(chǎn)減值準備?我的分錄做對了嗎?核心點是有沒有“遞延所得稅資產(chǎn)減值準備”這個備抵科目?
1/206
2024-06-30
老師 沖減遞延所得稅資產(chǎn) 為什么所得稅費用增加啊 我理解的是之前年度的所得稅對當期的影響應(yīng)該是所得稅減少啊 要怎么理解呢
1/4039
2022-04-19
老師 賬面是1800,計稅是1600,是少交稅了?所以是借所得稅費用,貸遞延所得稅負債?
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2021-08-22
計算應(yīng)納稅所得額的時候,應(yīng)納稅暫時性差異對應(yīng)納稅所得額的影響 =應(yīng)納稅所得額-(期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn))-(期末遞延所得稅負債-期初遞延所得稅負債)?
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2021-07-14
第9題答案是對的 可是所得稅費用應(yīng)該是當期所得稅加遞延所得稅呀 它忽略了遞延所得稅 應(yīng)該是錯誤的呀
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2019-05-12
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