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之前會計做的是:是否正確借:應付職工薪酬-社保費(單位部分) 其他應收款-代交個人社保費貸:銀行存款發放工資時借:應付職工薪酬-工資貸:應付職工薪酬-社保費(公司部分) 其他應收款-代扣社保費 銀行存款
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2017-04-05
你好,幼兒園代收保險費,借:現金 貸:其他應付款。交給保險公司后怎么做分錄
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2019-11-14
16年做收a保證金,借銀行,帶其他應付款,現在要把a名調整為b名,怎么做分錄河北-阿布-42906(478298599) 17:12:44調整憑證a借其他應付款,貸b,其他應付款對嗎
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2017-08-03
老師,收到一張專票的保險費用,我做了分錄,其他應付款沒平賬,要怎樣做分錄
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2020-04-11
老師,機械租賃公司從融資租賃公司分期購買挖掘機付的首付款、保險費、分期款怎么做分錄?
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2019-11-20
分錄這么做合嗎?公司買每一車貨物險總計25000,其中20000是自己承擔,5000是代收代付。借:銀行存款5000 貸:其他應付款代付5000 當提前掛賬時,借:管理費-保險費20000 借:其他應付款-代付保險費5000 貸:其他應付款-保險公司保險費25000
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2017-05-18
社保個人部分用會計分錄其他應付款是什么意思?
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2018-10-16
貨物支付了10%的保證金,分批付款提貨,保證金計入最后一批貨款中。這種情況下,該如何記賬呢?
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2021-03-03
學員:收到運保費發票,但是還沒付款,怎么做分錄? 老師:在你收到運保費發票但還未付款的情況下,你可以做以下分錄: 借:運保費(費用類科目) 貸:應付賬款(負債類科目) 這樣的分錄表示你已經產生了運保費用,但還未付款,所以增加了應付賬款。 @鞏會杰(鞏老師) (1)外銷收入: 借:應收賬款--A客戶 682888.51(98398.92美元) 貸:主營業務收入 -玻璃幕墻 431098.16 -百葉 239992.35 其他應付款-運保費 11798.00(1700*6.94) (2)收到運保費發票(發票金額11818.23元): 借:其他應付款-運保費 11798 銷售費用-運保費差額 20.23(差額) 貸:應付賬款--寧波貨運公司 11818.23(發票金額) (3)6月份支付運保費1700美元:(6月匯率7.0965) 借:應付賬款--寧波貨運
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2023-07-12
老師,我們給交社保的有一個人不發工資,也不做個稅,請問交社保時個人部分就跟工資社保個人部分不平了。能不能這樣做分錄:借 管理費用-社保 其他應付款-社保個人部分 其他應付款-老板姓名 貸:銀行存款 貸:管理費用(負數)··
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2021-07-13
老師:管家婆軟件倉庫1退壞品到倉庫2,怎樣才能使庫存下來? 是商業企業,倉庫1退壞品到倉庫2只退貨不收錢,但是入庫時是各入各的各算各的賬。這情況不知道怎樣做 可不可以在入庫處反做賬?
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2016-09-07
老師幫我看看這筆賬有沒有問題 發工資: 借:應付職工薪酬_職工工資(應發) 貸:銀行(實發) 其他應收款_社保(個人部分) 交社保: 借:應付職工薪酬_社保(公司部分) 其他應收款_社保(個人部分) 貸:銀行存款
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2020-11-15
實發發放:15100,應發工資15825.14;另外扣個人承擔社保:725.14,公司承擔社保:1964.78,涉及會計分錄有:1計提工資、社保 借:管理費用~工資15825.14, 管理費用~社保1964.78 貸:應付職工薪酬~工資15825.14 應付職工薪酬~社保1964.78 2、支付公司承擔部分社保 借:應付職工薪酬~社保1964.78 其他應付款~個人社保725.14 貸:銀行存款:2689.92 3、發放工資 借:應付職工薪酬~工資15825.14 貸:其他應付款~代扣代繳社保725.14 銀行存款15100
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2018-09-14
老師:我公司幫客戶代辦保險。收到客戶保險款和幫客戶支付保險款,應怎樣做會計分錄。
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2016-04-29
老師,公司社保和稅款是本月付本月?不是隔月付款吧?
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2016-09-02
老師,我們支付保險時候憑證是:借:應付職工薪酬-養老保險。貸:銀行存款 現在稅費退還部分款項,我收到社保局的款項時候,直接借銀行存款,貸:應付職工薪酬-養老保險,紅字借方嗎
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2020-03-25
醫院先墊付醫保款,預算會計分錄怎么做
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2019-08-16
工程款預留部分質保金,掛其他應付款里什么明細科目呢,是工程款還是質保金呢
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2020-11-28
老師我這筆分錄是不是應該把其他應付款_社保個人換成應付職工薪酬_社保
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2020-04-21
公司融資購買設備,支付的首付款,融資服務費,保證金,保險費,應該怎么做分錄?
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2019-06-28
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