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因銀承超期限,需方支付供方貼現(xiàn)費(fèi)用,這個(gè)算價(jià)外費(fèi)用嗎?
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2018-07-19
這道題E項(xiàng),計(jì)算過程不是很理解,為何乘以40%,另外這里的運(yùn)費(fèi)何為不是價(jià)外費(fèi)用,而分開算稅率
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2020-06-19
老師您好,請(qǐng)問甲方原因給乙方造成的物料呆滯費(fèi)用可以算是價(jià)外費(fèi)用嗎?謝謝您。
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2019-07-01
我們是購(gòu)買方,延期付款了支付的利息能否這樣開票,稅率是否和設(shè)備一致屬于價(jià)外費(fèi)用?,以及購(gòu)買方分錄如何做?
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2021-12-02
老師,請(qǐng)問下補(bǔ)差價(jià)的發(fā)票到底怎么開具呢,那個(gè)價(jià)外費(fèi)用到底怎么開?
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2020-06-08
從海關(guān)運(yùn)往倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)費(fèi)是價(jià)外費(fèi)用里面的嗎 不能算進(jìn)成本里面的嗎
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2018-10-30
一家剛開勞務(wù)輸出公司,全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用是包括代用工單位支付給派遣員工的工資和各種費(fèi)用嗎
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2018-08-19
公司因延遲付款,對(duì)方收取價(jià)外費(fèi)用如何入賬呢?
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2017-06-10
價(jià)外費(fèi)用怎么并入收入的? 開票怎么開? 比如A企業(yè)銷售100萬(wàn) B企業(yè)延遲付款1個(gè)月要支付利息 5萬(wàn) 。那么這5萬(wàn)就是價(jià)外費(fèi)用,怎么并入收入,怎么開票?
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2018-04-23
會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)中價(jià)外費(fèi)用的分錄該怎么寫
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2023-12-22
我們公司收到幾萬(wàn)塊錢的打官司對(duì)方給的賠償款,現(xiàn)在對(duì)方需要發(fā)票,說要開價(jià)外費(fèi)用,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開具,應(yīng)該歸到哪個(gè)里去呢
1/3009
2018-05-28
延期付款利息和賠償金都屬于價(jià)外費(fèi)用。應(yīng)該怎么開票了
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2020-03-22
老師您好這個(gè)第六小問為什么用200?(1?13百)加2900算單價(jià),押金不是價(jià)外費(fèi)用
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2022-01-16
你好,我公司收到一項(xiàng)服務(wù),對(duì)方給我們開了6%的專票,現(xiàn)在我們給別人提供貨物的時(shí)候把這一項(xiàng)服務(wù)作為價(jià)外費(fèi)用提供給客戶,我們向客戶開13%的專票。但是我們不從中賺錢,我們應(yīng)該開多少金額合適?怎么計(jì)算呢?
1/1749
2020-04-07
這里面的安裝費(fèi)用算不算價(jià)外費(fèi)用。
1/2693
2020-04-03
一般納稅提供客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)以取得全部?jī)r(jià)款加價(jià)外費(fèi)用扣除支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)后的余額為銷售額。支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)是什么意思?
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2020-02-23
銷售鋼筋一批,合同約定從簽訂合同日起1個(gè)月內(nèi)付全款,超過1個(gè)月按照每噸/每月60元收取資金占用費(fèi),不足一月按一月計(jì)算。現(xiàn)已簽訂合同、鋼筋已發(fā)出2月,需要給對(duì)方開票。鋼筋款為10萬(wàn)元,資金占用費(fèi)為1800元。提問:發(fā)票上是開鋼筋101800元,還是鋼筋10萬(wàn)元,價(jià)外費(fèi)用1800元
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2020-11-28
如果取備用金的時(shí)候存根丟了,要怎么(記外賬)
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2016-04-10
書上說的價(jià)外費(fèi)用里包括的,代收款項(xiàng),代墊費(fèi)用。這些并入銷售額的怎么理解。
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2020-02-09
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價(jià)款100000元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。 (2)銷售零食取得不含稅銷售額70000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為9100元。 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購(gòu)買了1000(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明。 (4)甲食品廠銷售自己使用過的生產(chǎn)設(shè)備取得含稅銷售額25750元,該設(shè)備為2008年5月購(gòu)入。 已知:甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且木抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1. 針對(duì)業(yè)務(wù)(1),甲食品廠購(gòu)進(jìn)大米可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對(duì)業(yè)務(wù)(3),甲企業(yè)應(yīng)繳蚋的銷項(xiàng)稅額為( )元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
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