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一般納稅人增值稅稅負率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么?所得稅稅負率等于匯算清繳后的應納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負率等于1-12月預繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么?
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2018-05-25
老師,政府賬目臺賬科目數和年初數對不上該怎麼處理 年初財政應返還額度為11821,行政支出臺賬科目合計與年初餘額相差5452
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2021-01-21
收到專票不認證,直接入帳應交稅費一增值稅進項稅額可以嗎
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2021-07-06
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發票,審批一共是這么多錢,現在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現在這個分錄,我的會計分錄應該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預提年終獎,發放時是借管理費用,貸應付工資-年終,再借應付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結果對方開不了發票 只能明天也就是1月1號開發票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產假,每個月都是正常發工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師,能不能只做一個分錄,借:管理費用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師請問公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會計分錄是借管理費用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
老師我問下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應該怎么去弄?因為我計提的我每個月的工資都是實際發生的金額數都是不一樣的,那我可以直接寫到借管理費用-員工工資 貸銀行存款,就不做計提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費用忘提稅費,但是上月已關賬,這月調整怎么調? 借:管理費用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因為購買配件金額少,想走費用化。那分錄是借:管理費用 貸銀行存款?
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2022-10-10
支付招聘平臺的服務費是借:管理費用——服務費 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07
借管理費用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
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