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"小企業(yè)某公司原注冊(cè)資本為1000000.00元,接受新股東以其生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備機(jī)器C進(jìn)行投資,增資后注冊(cè)資本為1244080.00元,并取得增值稅專 用發(fā)票注明機(jī)器C不含稅金額為240000.00元,稅額為31200.00元,資產(chǎn)使用部門為生產(chǎn)車間。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目"
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2023-03-03
老師往來(lái)款不打收據(jù)有何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2021-03-04
華東公司2020年12月3號(hào) 購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備買價(jià)365.7萬(wàn)元。 增值玩額47-541萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)1.5萬(wàn)元,增值80.135 萬(wàn)元,款項(xiàng)全部付清。頂計(jì)秀值7-2萬(wàn),預(yù)計(jì)使用年限5年,分別采用平均年限法、雙倍余額遞減法。年數(shù)總和法計(jì)算固定資產(chǎn)各年的折1舊額。
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2022-12-09
購(gòu)買航天稅盤付款780,稅盤公司說(shuō)只有480能全額抵扣,余下的的300,要按開(kāi)票的稅額抵扣
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2019-01-07
發(fā)票上的稅額抵扣,是稅前抵扣??稅率,還是發(fā)票金額??稅率=增值稅稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
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2020-07-23
我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬(wàn),我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
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2018-07-05
免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
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2020-01-10
老師,我校是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局說(shuō)是核定征收,季報(bào),是不就報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅增值稅,增值稅超了30萬(wàn)是不還得交附稅了,我用正常做賬嗎?我是政府性補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)。
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2020-03-13
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來(lái)交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來(lái)交增值稅,還是按差額(收入一成本)來(lái)交增值稅呀
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2016-11-08
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題: (1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)2018年工商年報(bào)實(shí)收資本實(shí)繳數(shù)是總共的,還是就是2019年的?
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2019-06-04
老師 請(qǐng)問(wèn)稅控費(fèi)用怎么做分錄?
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2019-05-21
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票26萬(wàn),免交增值稅,問(wèn)一下個(gè)稅需要交納嗎
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2020-08-25
出口退稅,收到退稅款如何做會(huì)計(jì)分錄,
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2021-08-17
老師、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、有三個(gè)不同的項(xiàng)目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項(xiàng)目分開(kāi)核算嗎?
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2019-07-17
公司12月份購(gòu)入三臺(tái)變壓器整流器類的變頻器,每臺(tái)單價(jià)4300元,對(duì)方開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,沒(méi)入固定資產(chǎn),直接計(jì)入了管理費(fèi)用,對(duì)嗎?
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2019-01-11
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè),采用買際成 本法進(jìn)行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購(gòu)進(jìn)甲原材料 - 批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn) 元、增值稅13萬(wàn)元?,F(xiàn)材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 (2)6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購(gòu)進(jìn)乙原 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,尚未驗(yàn)收入庫(kù)。7月3日 該材料運(yùn)抵A公司,己驗(yàn)收人庫(kù)。 要求:根據(jù)上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-08
旅游社開(kāi)專票給客戶,專票開(kāi)的收入,申報(bào)增值稅是也開(kāi)專票抵稅,還是開(kāi)普遍差額征稅?
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2019-01-16
您好,我想問(wèn)一下出口退稅后,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
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2020-07-09
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