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淨利潤和毛利潤的區(qū)別,如何從此份報表中算出淨利潤,謝謝老師
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2020-05-10
進貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關稅 (50000*2%)+運費1500+報關費800+商檢費200=3500 過關已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進口是這樣的嗎
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2018-12-13
債券發(fā)行價格跟實際收到的金額有啥區(qū)別
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2019-07-23
期末銷項大於進項 借 應交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,第一年期初不存在暫時性差異 第一年和第二年相關資料如下 : (1)第一年利潤總額為800方元。甲公司當華會計與稅 收之問的差異包括以下水項: ②支付稅款滯納金.50萬元: ③交易性金他資產的成木為 600 萬元,期末公允價值為 650 萬元 ①本期計提存貨跌價誰各 200萬元: ⑤因告后服務預計須價100萬元。
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2022-03-29
2× 22年1月10日.乙公司銷售一批產品給甲公司,價款1300萬元,甲公司和乙 公司均以推余成本計量相關價權價務。至2× 22年12月31日,乙公司對該價權計提的壞 賬準各為20萬元。由于甲公司發(fā)生斯務閑難,無法償還價務,與乙公司協(xié)商進行債務 重組。2× 23年1月1日.該價權的公允價值為1200萬元。甲公司與乙公司達成債務重組 協(xié)議如下: 赍料一 :甲公司以一批材料供還300萬元價務。該批材料的賬面價值為280萬元。 未計提存貨躍價準備。公允價值為300萬元。材料同日送抵乙公司.乙公司將該批材料 作為原材料驗收人庫。
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2022-08-07
5000含稅,16%稅率稅點是多少哈,怎麼列公式
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2019-01-02
增值稅納稅申報時,納稅金額是不是為0
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2017-09-04
出口到國外的貨物退稅稅率是多少?如何申請退稅,退稅款是如何退回
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2021-02-26
4.1公司適川的企業(yè)所得稅稅幫為 25%,第一-年州初不仔 仁暫葉性差異。第一-年和第二年相關資料如下: (1)第一-年利洞總額為 800萬元。中公司”年會計與稅 收之間的美異包括以下水項: (①取得國貨利息收入 100萬元: ②支付稅款浩納金50萬元: ③交易性金脅資產的成木為 600 萬元,州木公允價值為 ④木期讓提存貨跌價誰各 200萬元: ⑤因告后服務預計負價 100萬元, 甲公司第一-年12 月 31 門資產負貨表中部分項日賬面價 信與讓稅基礎措況如下:
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2022-03-29
知稅,含稅金額,求稅率
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2016-08-19
企業(yè)所得稅稅負怎麼算的?
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2017-12-12
金稅盤報稅流程是什么
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2017-02-13
什么叫做稅負,有哪些稅叫稅負
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2021-12-16
老師,請問我公司從公賬轉了1萬元給供應商付貨款,我公司是0申報,我該怎麼做,4月公賬也有進賬
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2016-04-21
一般納稅人的稅控盤480元抵扣在增值稅申報表中第幾欄填入
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2020-01-10
收到專票不認證,直接入帳應交稅費一增值稅進項稅額可以嗎
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2021-07-06
一般納稅人增值稅稅負率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么?所得稅稅負率等于匯算清繳后的應納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負率等于1-12月預繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么?
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2018-05-25
甲公司持有乙公司80%之表決權股,100 年中甲公司將成本$100, 000之商品以 $120, 000銷售給乙公司。至100 年底,該商品均未出售予外界。子公司已按成 本與淨變現(xiàn)價值孰低法評價,且該年度淨利為$400, 000。 試根據(jù)~下列假設作母公司幅上及合供工作底稿上之相闕沖銷分錄: (1)若100 年底該商品淨變現(xiàn)價值為$110, 000。0 (2)若100 年底該商品淨變現(xiàn)價值為$90, 000。 (3)同(1)、(2),但該公司閆商品銷售為乙公司銷售給甲公司之逆流交易。
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2022-12-25
你好,請問是跨年增值稅交多,導致退稅現(xiàn)象,稅務局不同意退稅,要求企業(yè)自己調平,請問怎麼調整
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2019-11-09
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