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請(qǐng)問(wèn)老師,年末對(duì)賬套的增值稅和網(wǎng)上報(bào)稅的額度要一致,我們單位享受10%的加計(jì)扣除,是否不能只看稅務(wù)網(wǎng)上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的累計(jì)之差,是上年留底加上本年進(jìn)項(xiàng)減去本年的銷項(xiàng)么?
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2021-01-07
為什么月初插上稅控盤(pán)自動(dòng)炒稅且自動(dòng)清卡了,我還沒(méi)報(bào)稅呢就自動(dòng)清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
現(xiàn)在在申報(bào)增值稅,我們上個(gè)月增值稅申報(bào)表里的期末未繳稅額為-3242.15,本期申報(bào)時(shí),上期多繳部分要怎么抵扣?
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2017-10-19
本期進(jìn)項(xiàng)稅額41,399.33元 銷項(xiàng)稅額143,678.89元上期留抵稅額12,406.57 元 本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?圖片是上月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2021-05-06
本期進(jìn)項(xiàng)稅38507.09 銷項(xiàng)稅105634.22 上期期末留抵稅額看我的增值稅納稅申報(bào)表本期需要交增值稅么?
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2017-06-03
請(qǐng)問(wèn)老師,上期增值稅申報(bào)表附表一(本期銷售情況)未開(kāi)具發(fā)票我填列了銷售額和銷項(xiàng)稅額,本期我開(kāi)票了 那本期是不是我又得再繳了這筆銷項(xiàng)稅額呀?
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2020-07-19
老師您好:我這樣的錄憑證是錯(cuò)誤的嗎?難道進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、上期留抵稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”?
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2022-12-08
上期留抵稅額本來(lái)應(yīng)該在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方,但是因?yàn)橐郧皶?huì)計(jì)記賬錯(cuò)誤放在了“未交增值稅”這個(gè)科目里,怎么調(diào)整分錄呢,摘要要怎么寫(xiě)
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2020-04-01
老師我上期增值稅申報(bào)表第一欄本年累計(jì):135210.68元,16欄和22欄本年累計(jì):4056.32元。我是小規(guī)模營(yíng)改增家政服務(wù)公司,7-9月含稅收入金額:11800元,不含稅收入金額:11456.32元,稅率:3%,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在報(bào)稅怎么填兩表,謝謝您。
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2016-10-12
請(qǐng)問(wèn)一下大家 國(guó)稅網(wǎng)上報(bào)稅中的增值稅申報(bào)表怎么填啊 只要填一個(gè)主表嗎 公司剛成立 沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù) 應(yīng)該是零申報(bào)吧 萬(wàn)一點(diǎn)了網(wǎng)上申報(bào) 后面發(fā)現(xiàn)填的有誤 還可以修改嗎
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2016-12-09
老師上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當(dāng)前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
我們國(guó)稅增值稅主表中上期留抵稅額11979.09,但我們賬上未交增值稅借方是23756.39,這個(gè)差11777.3需要怎么調(diào),我們得按國(guó)稅表中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)吧,差額原因不詳,是幾年前免征增值稅之前的事了
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2018-04-12
9月份銷項(xiàng)稅額254362.88進(jìn)項(xiàng)稅額247462.39上期留抵稅額6152.88應(yīng)納稅額747.61 9月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)747.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—來(lái)交增值稅747.61 10月份實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅747.61 貸:銀行存款747.61 這樣做分錄對(duì)嗎?或者是9月份分錄不用做等到10月份實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—己交稅金747.61 貸:銀行存款747.61 這兩樣方法哪個(gè)對(duì)?
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2021-11-10
增值稅納稅申報(bào)表,本期繳納的上期增值稅填在哪里?自己填還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出?
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2022-11-22
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實(shí)際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
什么叫做稅負(fù),有哪些稅叫稅負(fù)
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2021-12-16
上個(gè)月有留底,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅要不要加上上期的留底
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2018-11-19
老師您好,我想問(wèn)一下這兩個(gè)表怎么填,先發(fā)您表,稍后把數(shù)據(jù)給您,謝謝老師。老師我上期增值稅申報(bào)表第一欄本年累計(jì):135210.68元,16欄和22欄本年累計(jì):4056.32元。我是小規(guī)模營(yíng)改增家政服務(wù)公司,7-9月含稅收入金額:11800元,不含稅收入金額:11456.32元,稅率:3%,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在報(bào)稅怎么填兩表,謝謝您。
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2016-10-12
上期有留抵稅金,超過(guò)本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計(jì)提嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-01-05
我想問(wèn)下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬(wàn)多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
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2019-08-01
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