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本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
我們是網(wǎng)約車(chē)服務(wù)公司,我們的收入來(lái)原是車(chē)費(fèi),如果是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅拿什麼來(lái)做抵扣
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2019-07-12
之前購(gòu)買(mǎi)辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
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2018-06-14
老師您好請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)怎么做賬?。靠梢缘挚墼鲋刀悊??如果小規(guī)模一直季銷(xiāo)售額小于30萬(wàn)不用交增值稅,那稅控盤(pán)480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎?謝謝
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2019-04-25
老師營(yíng)改增以前,只交地稅的企業(yè),所得稅在那里交,所得稅不是在國(guó)稅交嗎
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2016-11-21
老師.一般納稅人,分期付款購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)價(jià)值100000,按付款的分期收到增值稅專(zhuān)用票,固定資產(chǎn)前期入帳的分錄是
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2021-05-28
5000含稅,16%稅率稅點(diǎn)是多少哈,怎麼列公式
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2019-01-02
監(jiān)控工程類(lèi)公司,員工培訓(xùn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵稅嗎?
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2021-06-15
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,7月24日購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)收到兩張發(fā)票: 增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,稅控盤(pán)160元,合計(jì)440元 1.請(qǐng)問(wèn)這兩張發(fā)票都可以用來(lái)抵減增值稅嗎?購(gòu)買(mǎi)時(shí)的分錄是:借:管理費(fèi)用-稅控盤(pán) 貸:銀行存款。 2.購(gòu)買(mǎi)后馬上就轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的科目等待抵減?還是抵減的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)? 3.可以抵免440元嗎,還是只能抵不含稅的部分? 4. 抵免的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用-稅控盤(pán) 嗎?
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2020-08-14
小規(guī)模企業(yè)本季度開(kāi)票39萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入378640.78增值稅11359.22稅金及附加1363.11對(duì)嗎
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2017-01-06
稅控設(shè)備的發(fā)票全額抵扣增值稅了~還可以入賬做費(fèi)用嗎
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2017-11-11
請(qǐng)問(wèn)老師,老用戶的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵增值稅嗎
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2020-05-28
增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)稅額抵減后,會(huì)計(jì)分錄如何做
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2022-11-07
買(mǎi)稅控設(shè)備的增值稅專(zhuān)用發(fā)票在全額抵扣時(shí)需要認(rèn)證嗎
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2015-11-02
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2022-04-02
因所得稅率沒(méi)答到行業(yè)水平,要補(bǔ)所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補(bǔ)營(yíng)業(yè)收入,會(huì)不會(huì)因?yàn)槲业氖杖虢形已a(bǔ)增值稅呀
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2017-08-09
申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車(chē)票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
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2015-11-21
月底增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄
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2019-02-11
開(kāi)了501970元的發(fā)票,增值稅怎么算?
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2017-07-13
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)可以全額抵減稅額,是直接做借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,同時(shí)借應(yīng)交增值稅~抵減稅額,貸管理費(fèi)用呢?還是先做借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金這一個(gè)分錄?等到有增值稅可以抵減時(shí)候再做借應(yīng)交增值稅~抵減稅額,貸管理費(fèi)用?小規(guī)模納稅人當(dāng)月收到稅控盤(pán)發(fā)票是在季度申報(bào)增值稅時(shí)填入稅控盤(pán)抵減信息?還是實(shí)際要抵減時(shí)再填報(bào)?
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2019-11-17
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