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現(xiàn)在天津疫情期間 老板做善事 把超市的蔬菜 雞蛋 水等 捐贈了居民和社區(qū)一千多份。 我是以成本價 借:營業(yè)外支出 (成本金額) 貸:庫存商品 (成本金額) 借:借方科目是啥呢? 貸:營業(yè)外收入(銷售價)小規(guī)模 所以沒有增值稅 老師正確的分錄怎么做呢?
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2022-10-12
老師請問企業(yè)所得稅報表中填寫的利潤總額是把營業(yè)外收入和營業(yè)外支出計算在內(nèi)不(小規(guī)模納稅人不到30萬免的增值稅是不是入營業(yè)外收入)
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2020-12-25
我們是從政府取得撥款,90%是撥付到平臺下面的公司。平臺下的公司開給我們相對應(yīng)金額的發(fā)票,我們?nèi)霠I業(yè)外支出。政府撥款記入到營業(yè)外收入。但我估計這些款到月底不能全部付出去。所以擔心交所得稅? 第二個問題,說是這撥來的款,我們自己公司可以經(jīng)營使用。那我就不知道該如何處理這撥來的款,如果多出部分,怎么處理,都計入到遞延收益?那我后期經(jīng)營支付時怎么做賬? 麻煩老師一起解答2問題,5星好評
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2022-05-20
1.紅日公司2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入7 000萬元。 (2)銷售成本3 430萬元。 (3)發(fā)生銷售費用900萬元(其中廣告費600萬元);管理費用800萬元(其中業(yè)務(wù)招待費100萬元);財務(wù)費用100萬元。 (4)銷售稅金360萬元。 (5)營業(yè)外收入300萬元,營業(yè)外支出200萬元(含支付稅收滯納金20萬元,贊助汽車拉力賽的支出50萬元)。 (6)國債利息收入20萬元 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,稅率為25%,計算紅日公司當年企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-09
企業(yè)列支營業(yè)外收入是不是就要交稅呢
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2018-09-19
主業(yè)利潤是要剔除營業(yè)外收入和支出,即營業(yè)利潤
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2019-10-12
支出沒有開票收入,不開票小規(guī)模企業(yè)怎么操作外帳是更合適的??
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2017-04-14
老師,您好,想咨詢一下如果別的公司欠我們的錢只能收一部分回來,沒有收回來的我們可以做營業(yè)外支出嗎?還是我們公司可以提應(yīng)收賬款減值準備,到時候在稅法上這筆沒有收回來的錢是可以抵扣的吧?
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2021-08-05
請問客戶少付貨款余款5元的做賬分錄,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款,可以嗎?
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2020-12-07
老師,公允價值20的空調(diào)不是應(yīng)該計入營業(yè)外支出,但是營業(yè)收入不是補包含營業(yè)外支出嗎,為什么還要加20萬
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2025-05-16
老師?那營業(yè)外收入直接在這個表里算出來了,外支出具體怎么調(diào)增呢,比如企業(yè)承擔的個人所得稅,我平時做到營業(yè)外支出去了,在哪個表里填這個調(diào)節(jié)稅增額
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2022-05-09
如果我們分公司注銷時,與總公司的往來款無錢償還時, 分公司賬務(wù)處理走營業(yè)外收入同時沖應(yīng)付,總公司走營業(yè)外支出同時沖應(yīng)收,這樣分、總在合并報表時,是不需要繳納所得稅呢,這樣稅法認可嗎?總公司走營業(yè)支出可以稅前扣除嗎?
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2022-05-27
4000元是不再決定支付了,只能進營業(yè)外收入嗎,還能進其他科目嗎,老師?
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2015-11-06
應(yīng)收賬款借方或貸方有50元以下的余額,可以直接處理到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出嗎?需要什么附件嗎?處理的時候
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2019-09-06
公司今年2月份清理固定資產(chǎn),累計折舊還有4萬元才能提完,但是做賬時是按足額折舊計算的,也就說累計折舊的數(shù)據(jù)多計算了4萬元,之后賣出的錢除去稅費手續(xù)費,剩下的錢計入到營業(yè)外收入了。正確的算下來應(yīng)該是營業(yè)外支出。請問我現(xiàn)在怎樣更正一下呢? 那后期怎么更正呢?
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2022-05-13
企業(yè)所得稅第四季度繳交是不是總營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出+不可以扣除的招待費+其他不可以扣除
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2021-01-20
老師,我們前幾個月有一筆營業(yè)外收入,不想交所得稅,就暫估了營業(yè)外支出,現(xiàn)在年底了要怎么做賬呢,這筆收入想明年匯算清繳交所得稅
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2023-12-27
老師您好,公司注銷的時候增值稅留底不能申請退稅的話是要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出或者怎么處理呢
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2024-10-24
政府補貼,公司能支取備用金嗎?如果跟政府的協(xié)議里,沒有約定款項用途的情況下,可以嗎?因為我們也是補貼來了算是營業(yè)外收入,支出的費用算營業(yè)外支出,互抵以后交所得稅。如果這樣的話,也無所謂怎么用這筆款?
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2022-05-17
公司今年2月份清理固定資產(chǎn),累計折舊還有4萬元才能提完,但是做賬時是按足額折舊計算的,也就說累計折舊的數(shù)據(jù)多計算了4萬元,之后賣出的錢除去稅費手續(xù)費,剩下的錢計入到營業(yè)外收入了。正確的算下來應(yīng)該是營業(yè)外支出。請問我現(xiàn)在怎樣更正一下呢? 那后期怎么更正呢? 在本月更正
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2022-05-13
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