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小規(guī)模第二季度申報(bào)增值稅,專(zhuān)票申報(bào)金e是圖中實(shí)際銷(xiāo)售金額吧
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2021-07-13
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工 煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬(wàn)元(不 含增值稅),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明支付加工費(fèi) 50萬(wàn)元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價(jià)加價(jià) 10%對(duì)外銷(xiāo)售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙 500箱出售,每箱售價(jià)2500元。卷煙稅率56%和每 箱150元,煙絲稅率30%。請(qǐng)計(jì)算A、B卷煙廠各應(yīng) 納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2022-11-16
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢(xún)一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
2、某電器商場(chǎng)為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入空調(diào)300臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為96萬(wàn)元、12.48萬(wàn)元。另外支付運(yùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元,承運(yùn)單位開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅0.09萬(wàn)元。求進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023-03-21
老師,小規(guī)模7月購(gòu)買(mǎi)商業(yè)用房,8月出租,如到稅務(wù)開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模需交哪些稅?多少稅率?
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2019-09-03
你好,退回誤多繳企業(yè)所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2019-09-05
老師,新辦工廠,貨己發(fā)出,沒(méi)確認(rèn)收入,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,可以不計(jì)提增值稅嗎
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2021-05-14
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
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2018-04-20
網(wǎng)上申辦增值稅發(fā)票代開(kāi),信息填寫(xiě)后提交時(shí)為什么出現(xiàn)無(wú)法保存?
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2019-02-21
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢(xún)一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2023-03-20
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷(xiāo)售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷(xiāo)售500臺(tái)電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售1000合電視機(jī)(款項(xiàng)未收),并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元(含稅),收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車(chē)間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
【2.1】2018年1月1日,甲公司購(gòu)入B公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià) 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000 元),另支付交易費(fèi)用300000元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
假如公司本月開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額20萬(wàn),稅額1.8萬(wàn),普票不含稅10萬(wàn),稅額0.3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)用發(fā)票30萬(wàn),稅額2.7萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)本要交多少增值稅呀?
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2019-07-24
是小規(guī)模納稅人,今年2月購(gòu)買(mǎi)了金稅盤(pán),一直沒(méi)拿到發(fā)票,今年7月的時(shí)候照到發(fā)票了,就記到7月借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行貸款了,因?yàn)楣緯簳r(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù),就沒(méi)有要交的增值稅,所以想等到要交的時(shí)候在抵扣增值稅,那申報(bào)稅的時(shí)候是等到抵扣的時(shí)候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
老師,如果要計(jì)提98000元增值稅,叫你做憑證計(jì)提,怎樣計(jì)提呢?我做內(nèi)帳
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2019-11-23
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車(chē)間管理用的生產(chǎn)線,購(gòu)入工程物資批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款 為600萬(wàn)元,增值稅稅額為78萬(wàn)元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 (2)建造生產(chǎn)線過(guò)程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為400萬(wàn)元;發(fā)生建造工人工資100萬(wàn)元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬(wàn)元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬(wàn)元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購(gòu)入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會(huì)計(jì)分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線的入賬價(jià)值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
老師營(yíng)改增以前,只交地稅的企業(yè),所得稅在那里交,所得稅不是在國(guó)稅交嗎
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2016-11-21
請(qǐng)問(wèn)下電子發(fā)票明年有稅盤(pán)還可以用嗎?還是只有沒(méi)稅盤(pán)才不能用。
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2019-12-04
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