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稅務(wù)的滯納金怎麼求
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2017-09-11
收到客戶貨款,總金額50000元減去返給客戶5個(gè)點(diǎn)2500元,實(shí)際收到47500元,怎樣做分錄
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2016-05-19
請問在所得稅申報(bào)書中的有列研發(fā)費(fèi)用,就一定要申請研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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2019-07-04
00 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
想問一下,建築行業(yè)如果知道了收入,如何快速算出所得稅及印花稅呢?謝謝.
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2019-09-23
壞賬準(zhǔn)備,提遞延所得稅資產(chǎn),使所得稅費(fèi)用減少,繳納時(shí),減少的部分,繳納嗎?
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2018-07-08
公司出去吃飯,別人給我開.普通增值稅票,如何做分錄,要體現(xiàn)稅嗎,求具體分錄
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2016-08-08
?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
計(jì)算某個(gè)月個(gè)稅的收入額時(shí),也是查“全年”七級超額累進(jìn)稅率嗎?老師講時(shí)強(qiáng)調(diào)——全年兩個(gè)字。我理解的意思就是全年匯算清繳的時(shí)候用《全年七級超額累進(jìn)稅率表》,但是平時(shí)算某個(gè)月的時(shí)候我不知道用哪個(gè)表?
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2024-03-24
購入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
求金稅盤取得,扣稅分錄
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2016-08-10
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開銷項(xiàng)專票,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對嗎?
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2019-10-08
折舊方法確定后,不能隨意更改,如果要改變折舊方法,需經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)是嗎
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2016-08-15
查進(jìn)項(xiàng)稅用插稅盤嗎?
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2021-07-17
請問一下開了增值稅發(fā)票后必須建賬嗎,我是小規(guī)模納稅人,開那種百分三的那種…
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2020-08-18
本次申請不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請,不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請,不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺,每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
總賬本借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額不一樣,明細(xì)賬本都對過了會是哪里出錯(cuò)了老師
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2017-03-17
老師你好!教你一下:因?yàn)槭侨f元版票額我5月份先開了10000元的票,但是數(shù)額太大又經(jīng)過申請變成10萬元票額,當(dāng)時(shí)在5月份我就把已開了的10000元票紅字給沖了。沖了之后又開了34萬的票,6月份開了84900元發(fā)票,合計(jì)是424900元,不含稅應(yīng)為420693.07元,可是現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上顯示是410792.08元,差額正好是9900.99元,這是什么原因老師!
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2020-07-11
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