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老師這個(gè)凈利潤(rùn)不是說要是息稅前利潤(rùn)嗎, 息稅前利潤(rùn)是加上所得稅與利息的了
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2021-08-13
如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
其他應(yīng)付款賬面為負(fù)數(shù),計(jì)稅計(jì)基為0,為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-08-08
公司出口銷售貨物給國外一家公司.有報(bào)關(guān)單可以出口退稅 ,那公司提供的對(duì)應(yīng)勞務(wù)收入給同一家公司,沒有報(bào)關(guān)單這種,可以出口退稅麼?
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2019-03-07
物業(yè)服務(wù)費(fèi)的稅目有哪些
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2017-12-06
12月15日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元,增值稅為3120元,運(yùn)輸費(fèi)700元,包裝費(fèi)300元,入庫前挑選整理費(fèi)用200元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,請(qǐng)完成購入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-18
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對(duì)嗎
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2018-06-14
子女教育扣稅多少合適
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2020-06-30
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內(nèi),那么這個(gè)增值稅如何做稅務(wù)處理?
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2020-05-15
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開具3%普票的免稅、專票按1%的征收率,
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2022-04-01
小規(guī)模按季申報(bào),每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,每月須零申報(bào)或不申報(bào) 一般納稅人簡(jiǎn)易征收,每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,15日之后可送紙質(zhì)版的嗎。
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2016-08-15
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎?
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2020-03-06
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題:企業(yè)再外省市有個(gè)項(xiàng)目,按合同金額的一定比例預(yù)繳了個(gè)人所得稅,這部分稅單位承擔(dān)了,請(qǐng)問該稅款能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-12-28
報(bào)增值稅提示 主表一般項(xiàng)目的本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù) ) 0.00 應(yīng)該等于上一稅款所屬期報(bào)表第32欄 “期末末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) "本月數(shù)*怎么解決
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2023-01-07
老師,因稅務(wù)需要,報(bào)稅人員,在上年三季度的時(shí)候,收入增加了5000元,應(yīng)交稅費(fèi)是150。實(shí)際并未收到錢。 請(qǐng)問做賬時(shí),借:應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金呀?
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2021-01-23
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因?yàn)槲?年做的零申報(bào),現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補(bǔ)稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會(huì)怎樣.因?yàn)槲矣星宥愖C明
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2020-06-03
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬元、增值稅稅額為 180萬 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
在稅局代開專用發(fā)票,開錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進(jìn)度
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2019-11-30
老師,請(qǐng)問客戶在我們這里拿貨28000元.要求開增值稅專用發(fā)票,然后公司要收8個(gè)點(diǎn),開票金額價(jià)稅合理應(yīng)該開多少?然后客戶想買票想開6萬.票面價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該開多少?這個(gè)款的話必須打往公帳吧?
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2018-11-22
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