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去年多提的管理費用該怎么調整?借管理費用,貸其他應付款法人
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2021-03-11
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
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2023-03-14
借管理費用-辦公室, 應交稅費應交進項 貸銀行存款7166 借應交稅費應交減免稅款 貸管理費用-辦公費 分錄對嗎?
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2016-12-27
計提房租是借管理費用,貸應付帳款,付房租的話借庫存現金,貸管理費用,那應付帳款呢,這個分錄應該怎么做
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2019-04-18
之前交訴訟費是 借,管理費訴訟費 貸,銀行存款 現在退回部分訴訟費,是不是 借,銀行存款 貸,管理費訴訟費呢
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2023-12-15
個人借款轉注資款。分錄是:借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應交稅費——印花稅嗎?
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2018-12-17
支付的房房租費,借預付賬款,貸銀行存款,攤銷,借管理費用貸預付賬款
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2020-01-02
上月計提了印花稅,這月繳稅時借應交稅費-印花稅,貸銀行存款,好是沖紅了,借管理費用,貸銀行存款 還是沖紅了,借管理費用,貸銀行存款
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2019-02-19
2019年社保全額借管理費用800,貸銀行存款800。今年發現錯了。實際是借管理費用600,借其他應收款200,貸銀行存款800。那今年現在的調整分錄怎么做
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2020-07-20
甘老師您好,這是您寫的分錄。 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用-租金 借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款-暫估。 那拿到票據后再怎樣操作了。
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2020-03-19
力豐公司代收百達公司的管理費為啥 :借其他應收款-力豐,貸:其他應收款-管理費
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2019-05-27
1.計提工資,借管理費-工資,貸應付工資-工資 其他應付款-社保2計提社保公司,借管理費,貸應付工資-社保,3.繳納社保,借,管理費用-公司 其他應付款-社保,貸銀行存款4.發工資,借應付工資,貸銀行存款,5.交個稅,借應交稅金,貸銀行存款,這樣有問題嗎
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2017-05-27
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
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2023-05-15
老師,員工報銷自己墊付的差旅費,銀行支付,是借管理費用 貸銀行存款, 還是借:管理費用,貸:其他應付款,,借其他應付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
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2018-04-12
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
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2022-04-07
怎樣沖上一年度管理費用?原分錄為 借:管理費用貸:銀行存款,謝謝!
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2020-02-24
老師,若是收到管理費用的退還,分錄是借:銀行存款 貸:管理費用嗎?
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2020-04-21
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
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2016-05-31
老師,支付資質管理費,借:管理費用,貸:銀行存款不能計入成本是吧
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2021-04-13
去年有筆費用不該做,當時是 借:管理費用 100000貸:其他應付款;我今年是不是做 借:管理費用 -100000 貸:其他應付-10000,借管理費用 100000 貸:以前年度損益調整
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2017-03-29
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