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一般納稅人季度累計(jì)銷(xiāo)售收入2585696.1元,企業(yè)季度所得稅是按多少交
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2020-04-22
企業(yè)所得稅報(bào)了,因虧損怕稅務(wù)找上門(mén),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還可以做稅審嗎
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2019-05-20
你好 個(gè)體工商戶需要繳納個(gè)人所得稅嗎?季度營(yíng)業(yè)額不滿45萬(wàn)元
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2022-01-18
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元,銀行對(duì)賬單余額為36059元。經(jīng)核對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中。有以下未達(dá)賬項(xiàng)。 (1)22日,企業(yè)開(kāi)出支票,支付購(gòu)入辦公用品的貨款1440元 (2)23日,銀行結(jié)算存款利息592元 (3)26日,銀行為企業(yè)代付水電費(fèi)1320元 (4)27日,企業(yè)收到銷(xiāo)貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 (5)30日,企業(yè)開(kāi)出支票,支付日常零星費(fèi)用450元 (6)30日,銀行為企業(yè)代付電話費(fèi)1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
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2022-01-11
公司員工聚餐,需要按人申報(bào)個(gè)稅后,企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
老師,施工企業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般為多少呀!
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2024-04-22
你好,請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人,我正常申報(bào)了稅,但怎么還顯示個(gè)人所得稅 工資薪金所得未申報(bào)
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2023-06-18
關(guān)于計(jì)算個(gè)人一次性所得 現(xiàn)在只知道稅后給1000,怎么算稅前多錢(qián)
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2021-04-30
公司員工聚餐,需要按人申報(bào)個(gè)稅后,企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
公司給員工節(jié)日禮品,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,但是所得稅前可以扣除嗎?
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2021-04-24
00 萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元,^ 國(guó)企業(yè)所得車(chē)稅率為20%:在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元,B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
利潤(rùn)總額和應(yīng)納稅所得額是怎么回事?有點(diǎn)懵 我記得利潤(rùn)總額是3000*25%=750 是應(yīng)交的所得稅把 謝謝
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2022-03-22
企業(yè)所得稅符合條件的企業(yè)所得稅見(jiàn)面表的是自行帶出來(lái)的金額,這個(gè)金額是不是不能隨便改動(dòng)?
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2019-10-18
按照新的個(gè)人所得稅 怎么推算稅前工資和個(gè)人所得稅推算出來(lái)有小數(shù) 小數(shù)放到油補(bǔ)或者津貼
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2019-03-22
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)燃油發(fā)電入什麼科目 ?
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2021-10-11
為什么這個(gè)律師事務(wù)所不需要報(bào)企業(yè)所得稅
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2020-02-12
按照新的個(gè)人所得稅 怎么推算稅前工資和個(gè)人所得稅推算出來(lái)有小數(shù) 小數(shù)放到油補(bǔ)或者津貼
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2019-03-22
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
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2018-04-20
其他應(yīng)付款賬面為負(fù)數(shù),計(jì)稅計(jì)基為0,為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-08-08
老師,我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),無(wú)調(diào)項(xiàng)目,收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的,為什么我的利潤(rùn)表是虧損2萬(wàn)多,而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
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