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家是個(gè)體戶(hù),定的免稅增值稅是2.6萬(wàn)每月,那家這個(gè)月開(kāi)3萬(wàn)發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開(kāi)5萬(wàn)發(fā)票那會(huì)交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個(gè)人所的稅嗎?怎么計(jì)算的
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2019-03-26
增值稅報(bào)表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
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2021-04-15
請(qǐng)問(wèn)我們繳了一筆查補(bǔ)稅額(增值稅)怎么做分錄
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2019-01-10
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢(xún)一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說(shuō) 專(zhuān)項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專(zhuān)項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢(xún)一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說(shuō) 專(zhuān)項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專(zhuān)項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
開(kāi)林公司為一般納稅人,增值稅稅率為 13%,2019 年10月發(fā)生下列主要業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)并入庫(kù)原料一批,購(gòu)進(jìn)額 100 000 元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅金 13000 元:購(gòu)進(jìn)生 產(chǎn)用設(shè)各 一臺(tái),購(gòu)進(jìn)額 80 000 元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款 10 400 元:麥托加工生 產(chǎn)耗用品一批,支付加工費(fèi) 5000 元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款 650元:本月向一般納 稅人銷(xiāo)售商品3400 吧,不含稅銷(xiāo)售額 700 000 元,本月向個(gè)體戶(hù)和共他個(gè)人銷(xiāo)售商品 120旽,價(jià)稅合計(jì)收取銷(xiāo)售額 22 600 元, 要求,以元為單位,計(jì)算開(kāi)林公司 2019 年 10月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納增值稅。
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2022-03-13
甲公司為增值稅一般納稅人,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅額為6500元, 另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)價(jià)款1000元,增值稅稅額90元。不考慮其他 因素,該設(shè)備的入賬價(jià)值為 ( 元。
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2022-03-26
增值稅發(fā)票的稅率那一欄打***是不是說(shuō)明免稅呢?
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2019-12-29
一般納稅人,9月增值稅要交1000元,忘記拿之前購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的820元抵減,交了1000元增值稅。請(qǐng)問(wèn)10月還可以用來(lái)抵扣增值稅嗎?
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2017-10-25
公司想買(mǎi)臺(tái)二手車(chē),但是開(kāi)不了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,二手車(chē)交易發(fā)票能抵稅嗎?
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2019-03-25
老師,進(jìn)賬稅少認(rèn)證,想繳納點(diǎn)增值稅,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2024-07-05
小規(guī)模納稅人不達(dá)起征點(diǎn)能不能代開(kāi)增值稅發(fā)票
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2015-12-16
租賃公司升為一般稅人,增值稅是6個(gè)點(diǎn)嗎?還是16?
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2018-07-30
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開(kāi),稅務(wù)讓寫(xiě)說(shuō)明,之後會(huì)怎麼處理
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2019-07-30
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項(xiàng): 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
公司沒(méi)有固定資產(chǎn),不用填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表吧(匯算清繳)
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2021-05-13
8月10日,購(gòu)入原材料一批己驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專(zhuān)票上的價(jià)款為20000元,增值稅稅額為26000元,己用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項(xiàng)24000元退回開(kāi)戶(hù)銀行,分錄怎么寫(xiě)
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2019-12-06
礦產(chǎn)資源開(kāi)采挖掘 這個(gè)是不是交增值稅 跟建安業(yè)無(wú)關(guān)? 預(yù)收20萬(wàn)不用交稅把?
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2018-03-22
老師我們單位是小規(guī)模,對(duì)方單位開(kāi)來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅要做出來(lái)嗎?
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2020-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師 公司員工出差有補(bǔ)助100元,是計(jì)入工資薪金放發(fā)並繳納個(gè)人所得稅嗎?還是可以直接報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí),無(wú)票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18
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