請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

四本營業賬簿減免印花稅了,這20元印花稅還需要做賬計入營業外收入補貼收入里面嗎?
答: 你好需要計提,轉入營業外收入核算
老師請問我公司營業賬簿減免印花稅了,印花稅還需要做賬計入營業外收入里面嗎?
答: 需要的 按照正常的計提 然后繳納的時候計入營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好。在聽余老師講4月業務課時,第8筆業務的拓展內容,時講到小規模納稅人月收小于10萬元,免增值稅,但要將所免增值稅金額計入營業外收入,請問是按1%計算增值稅的金額計入營業外收入?還是按3%計算增值稅的金額計入營業外收入?此外,小規模納稅人月收大于10萬元,減按1%計算增值稅,請問是將2%減免增值稅部分也要計入營業外收入嗎?實務工作中還有什么類似的情況要計入營業外收入嗎?是說營業賬簿的印花稅也要計入營業外收入嗎?謝謝老師
答: 你賬上按照1%的,就按照1%來結轉,按照3%的來做的話,就按照3%。你看一下你的發票,當時開的一般現在都是開1%的發票。如果你開的是3%,交了1%,2%結轉到營業外收入。如果你開的是1%,直接按照1%繳納,2%的不要考慮了 營業賬本的印花稅不交了的,不用做,跟附加稅一樣,你的增值稅不交附加稅也不用做。

