
我們是建筑業(yè),開外經(jīng)證后,本月預(yù)繳增值稅比如是2000和7000,但開發(fā)票只開了一張出去銷項(xiàng)是10000,那我實(shí)際繳的時(shí)候是被10000-2000=8000還是就不用繳了?開出去的銷項(xiàng)是預(yù)繳了2000的那筆。
答: 這樣的話不用繳納。
老師,建筑行業(yè)本月銷項(xiàng)稅額10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額4000元,預(yù)繳增值稅2000元,那本月計(jì)提附稅的時(shí)候是10000-4000-2000=4000,的基礎(chǔ)上計(jì)提嗎?預(yù)繳的附稅在申報(bào)的時(shí)候是不是不用填寫了啊?
答: 你好,是的,附加稅就按照繳納的增值稅為基礎(chǔ)進(jìn)行繳納。預(yù)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅在預(yù)交增值稅時(shí)會(huì)繳納。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開票10.9萬,預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開票10.9萬,那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
答: 是的,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000


岳老師 解答
2018-05-31 11:48
岳老師 解答
2018-05-31 11:53
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2018-05-31 17:24
七薇 追問
2018-05-31 11:43
七薇 追問
2018-05-31 11:51
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2018-05-31 11:58