APP下載
生活明天會更好!
于2018-05-30 11:24 發布 ??1615次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2018-05-30 11:46
造成財務賬與倉庫賬不統一,可以做暫做入賬處理
生活明天會更好! 追問
2018-05-30 15:05
老師請問暫做入賬處理,分錄怎么寫?謝謝
田老師 解答
2018-05-31 08:06
借:原材料 貸:應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字) 收到發票 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 10461 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
生活明天會更好! 追問
2018-05-30 15:05
田老師 解答
2018-05-31 08:06