老師,我們系統沒有設置半成品科目,所以我的在產品每個月都直接結轉到“生產成本”科目后,就沒有再進行領料出庫這個環節(即領料時沒做借生產成本,貸半成品),只是在成本核算時,我會按各部門實際領用該半成品金額核算到產品成本里,結轉生產成本時(借:庫存商品,貸生產成本)這步,我是按包含該半成品的總成本進行結轉,現在"生產成本"科目的金額小于實際核算出來的成品總金額,也就是說我要把生產成本結轉到庫存商品的金額,大于生產成本的總金額,我是哪里做的不對嗎?
聚寶盆逢考必過
于2024-12-15 23:53 發布 ??81次瀏覽
- 送心意
波德老師
職稱: 高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
2024-12-16 02:40
你好,要設置生產成本-a半成品,領用半成品借生產成本-b產品貸生產成本-a半成品
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你好,1月如果結轉半成品。結轉半成本 貸:生產成本——半成本 貸:生產成本
12月半成品又發生材料。,借:生產成本——半成品 貸:原材料
本月又發生的材料完。借:生產成本——半成品 貸:原材料
完工,借:庫存商品 貸:生產成本
2019-12-06 09:05:31

你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-20 08:42:25

你好同學這個是生產成本同學,
2019-10-31 20:57:24

可以,放生產成本-直接人工處理。
2019-09-23 21:21:47

查賬步驟
檢查成本核算記錄,查看半成品計入產品成本的計算過程和依據,看是否有錯誤。
核對生產流程憑證,如領料單等,檢查和成本核算記錄是否一致。
審查庫存商品入賬情況,包括結轉生產成本的分錄和賬實是否相符。
查看生產成本歸集和分配記錄,檢查成本項目是否完整、分配是否合理。
調整方法
確定差異金額和原因。
若是成本核算錯誤,補記半成品成本到生產成本,再結轉。
若是庫存商品結轉錯誤,補做結轉分錄。
若是其他原因,先計入生產成本,再正確結轉。
2024-12-16 13:50:18
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