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粒粒冰棒
于2018-05-29 22:30 發(fā)布 ??809次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-29 22:41
您好,具體金額是多少呢?如果金額不大的話,低于上年度利潤(rùn)額的10%,建議直接紅沖原2017年的分錄,再按正確的分錄做就行了。反之通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目處理吧。
粒粒冰棒 追問(wèn)
2018-05-29 22:45
第一季度計(jì)提的有225,第三季度交稅545.36沒計(jì)提。本年度彌補(bǔ)以前年度虧損后,不退不補(bǔ)稅。
2018-05-29 22:46
直接紅沖是在2018年紅沖還是在2017年?
王雁鳴老師 解答
2018-05-29 22:47
您好,是在2018年紅沖處理就行了。這點(diǎn)金額是比較小的了。
2018-05-29 22:49
好的,謝謝老師。本來(lái)也是小規(guī)模的公司每年開票也不多。
2018-05-29 22:50
您好,不客氣,是的,簡(jiǎn)化處理吧。
2018-05-29 22:52
那第三季度有交了所得稅545.36這個(gè)沒計(jì)提。我在2018年要做補(bǔ)計(jì)提嗎?
2018-05-29 22:54
您好,可以的。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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