
會計師事務(wù)所出具的審計報告中2014年度的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和賬上2014年期末數(shù)有幾個科目不一樣,請問需要反結(jié)賬然后到2014年12月進(jìn)行調(diào)賬嗎?否則上報給稅務(wù)局2015年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)就和審計報告中2014年資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)對不上了。
答: 你好!可以通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
稅審報告本年的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)跟上年稅審報告資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不一致該怎么辦?
答: 你好 這個要按照去年的期末數(shù)阿,然后在本年進(jìn)行調(diào)整的。要體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動表里面的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我想問一下,審計報告資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與我調(diào)整賬目后資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字差額恰好是審計調(diào)表不調(diào)帳的數(shù)字,這個合適嗎?
答: 您好!合適的,對外提供審計那版報表就行了

