
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
老師,我們公司賣設備直接收的錢?分錄可以寫成,借銀行存款,借固定資產清理。貸固定資產嗎
答: 還有累計折舊在賬上的 應交稅費也得寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1.老師去年我們從A公司購買了設備6萬,當時發票也開了,銀行支付的,我做的借固定資產貸銀行存款,次月就開始提了折舊,但是過后它注銷了,新成立了B公司,我們又買了5萬的設備,但是今年A公司把6萬退給我們公賬了,今年B公司重新開了11萬的發票,我們公賬付了B公司11萬,今年做賬,我可以紅沖借固定貸銀行,藍字借銀行,貸固定6萬,B公司我還是正常做,只是今年只提5萬的折舊可以嗎?
答: 你好 分錄是正確的,不過那6萬的固定資產 今年也是需要計提折舊的。


香香 追問
2024-12-05 11:07
宋生老師 解答
2024-12-05 11:09
香香 追問
2024-12-05 11:13
宋生老師 解答
2024-12-05 11:14