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微信用戶
于2018-05-28 20:21 發布 ??868次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-05-28 20:28
你好,分錄是 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
微信用戶 追問
2018-05-28 21:32
哪個需要紅字
鄒老師 解答
2018-05-28 21:33
你好,這個都是藍字金額 銷售折讓可以是與銷售相同分錄,金額負數 或相反分錄,金額正數
2018-05-28 21:40
可以主營業務為借方紅字,貸方應收賬款嗎
2018-05-28 21:41
你好,不可以的,銷售折讓就是需要沖銷收入 而收入借方紅字,其實就是貸方藍字,相當于增加了收入,而不是減少收入的
2018-05-28 21:44
意思是 借:主營業務收入(貸方紅字) 貸:應收賬款
2018-05-28 21:45
你好 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 就做這個分錄,金額都是正數
2018-05-28 22:06
想問一下能不能 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)負數寫在右邊
2018-05-28 22:10
你好,可以的 可以是正常的銷售分錄,金額負數 也可以是相反的銷售分錄,金額正數
2018-05-28 22:46
老師,不知道我是不是說清楚了, 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)負數寫在右邊 貸:應收賬款 寫在右邊(正數)
2018-05-29 07:56
你好,主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 是負數寫在左邊,如果是負數寫在右邊,相當于貸方正數,這樣就增加了收入的 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 就做這個分錄,金額都是正數,這樣就是沖銷收入了
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發生銷售折讓,分錄怎么做呢
答: 你好,分錄是 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
如果在確認銷售之前發生銷售折讓該怎么做分錄?
答: 是在發票上開體現出折讓沒?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發生銷售折讓的時候,我賣出了商品,我的分錄怎么做?
答: 你好 你們開票是怎么開票的
老師我們是做冷凍食品的,在運輸和儲存,銷售的環節中會有損耗,發生損耗我要做什么樣的分錄
討論
老師 發生銷售退回要怎么做分錄?
銷售后,又發生退貨的分錄怎么寫老師
老師在運輸途中銷售貨品發生合理損耗,導致庫存不平,損耗怎么做分錄?
發生銷售退回的會計分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-05-28 21:32
鄒老師 解答
2018-05-28 21:33
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2018-05-28 21:40
鄒老師 解答
2018-05-28 21:41
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2018-05-28 21:45
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2018-05-28 22:06
鄒老師 解答
2018-05-28 22:10
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2018-05-28 22:46
鄒老師 解答
2018-05-29 07:56