
在做庫存時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和實(shí)際庫存有515元的差額 ,那我在做賬時(shí)差額怎么做呢
答: 計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,查到原因再處理即可
老師,請(qǐng)問上月庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,本月如何調(diào)整呢,另外產(chǎn)品銷售出去,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要次月才能開進(jìn)來,該怎么做賬呢
答: 你好 錯(cuò)誤的沖掉就可以了,再按正確的來做,產(chǎn)品銷售出去可以暫估成本來結(jié)轉(zhuǎn)的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
快到2019年了,2018年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有好多進(jìn)項(xiàng)庫存發(fā)票還沒有做賬,可以放到2019做購進(jìn)庫存嗎?還是要先做庫存啊,發(fā)票不是不可以跨年做賬的嗎?
答: 您好,先做暫估吧,免得原料出現(xiàn)紅字庫存,可以跨年度做賬


同舟之情 追問
2018-05-25 16:00
袁老師 解答
2018-05-25 16:05