
上個(gè)月銷售的貨物,已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票(11%稅率),現(xiàn)在有部分需要退回,現(xiàn)在還可以開具11%稅率的增值稅紅字發(fā)票嗎?現(xiàn)在稅率是10%
答: 銷售貨物時(shí)在5月1日之前,后來發(fā)生貨物退回情況,是可以開具11%的紅字發(fā)票的
2018年11月我方作為銷售方開具了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在出現(xiàn)銷售退回的情況,需要開具紅字發(fā)票,那么現(xiàn)在開具紅字發(fā)票是開16%點(diǎn)嗎?如果等到5月過后再開紅字的話,是否還能開16%的紅字發(fā)票?
答: 你好,直接開具就可以了呢,可以開具
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年2月進(jìn)了一批貨,供應(yīng)商開了發(fā)票,稅率13%,已經(jīng)抵扣,去年11月退貨了一部分,現(xiàn)在供貨商要求紅沖,現(xiàn)在的稅率是11%,我現(xiàn)在要開紅字信息表,按哪個(gè)稅率開呀?
答: 你好,按照當(dāng)時(shí)的稅率13%開。


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2018-05-25 14:17
燕燕老師 解答
2018-05-25 14:19