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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-11-14 08:56

你好,這個一般就是按照6%,除非你單獨開發票就按13%。

天道酬勤 追問

2024-11-14 09:01

假設客人張三共計消費999元、餐后將剩下的菜品用酒店的餐盒打包帶走,本應該餐盒收費1元,實際應收取1000元,但是因張三是常客在結賬時將這個免費送給了張三,并且在點菜清單上也未體現這個餐盒。請問老師,免費贈送的這個餐盒是否應視同銷售計算并繳納增值稅?

宋生老師 解答

2024-11-14 09:01

你好,是的,按照正規的方式的話,確實是要計算繳納增值稅。

天道酬勤 追問

2024-11-14 09:05

也就是說贈送的這個餐盒視同銷售應按13%計算繳納增值稅是吧

宋生老師 解答

2024-11-14 09:08

你好,是的,就是這樣子理解。

天道酬勤 追問

2024-11-14 09:11

你好老師還有個問題請教下你!假設顧客張三實際消費1050元,結賬時給優惠了50元實際收款1000元,請問老師賬務該如何處理?

宋生老師 解答

2024-11-14 09:22

你你開發票是開1000還是開1050?

天道酬勤 追問

2024-11-14 09:30

開票是1000元

宋生老師 解答

2024-11-14 09:31

你好,你開票1000元,你就按1000元確認收入。
然后收回這1000塊就可以了。

天道酬勤 追問

2024-11-14 09:37

餐飲公司要求開具發票的顧客只有三分之一(按優惠后的金額開具了發票),有三分之二的顧客不要發票(財務上按未開票收入確認了收入),老師我的疑惑是三分之二的未開票收入是按優惠后實際結賬金額確認收入還是按優惠前的金額確認收入。

宋生老師 解答

2024-11-14 09:39

你好,這個你直接按優惠后的來操作。

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相關問題討論
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,發生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應增(銷) 取得專票計入進項,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進項,期末,借:應交稅費——應增(轉出未交增稅)貸:應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
你好,小規模是季度申報超過30萬繳納增值稅,一般納稅人是,開具銷項發票,認證進項發票,銷項減去進項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
1.交納當月應交增值稅的賬務處理。企業交納當月應交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目(小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。 2.交納以前期間未交增值稅的賬務處理。企業交納以前期間未交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。 3.預繳增值稅的賬務處理。企業預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。房地產開發企業等在預繳增值稅后,應直至納稅義務發生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。 4.減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關科目。
2020-03-22 23:44:26
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號前,要向稅務機關報送月度增值稅申報表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
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