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艷子梅
于2024-11-05 10:21 發布 ??131次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-11-05 10:22
你好,如果你沒有收到發票,就要做紅字憑證沖
艷子梅 追問
2024-11-05 10:24
那豈不是利潤虛增了嘛
宋生老師 解答
你好,所以說要沖減了
2024-11-05 10:30
你好老師,是收到發票再紅沖的吧
2024-11-05 10:43
你好,你如果暫估又沒有發票,你可以直接紅沖暫估的憑證。
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你好,老師,暫估分錄跨年需要做什么工作嗎?
答: 你好,如果你沒有收到發票,就要做紅字憑證沖
你好,建筑業我想做暫估成本,跨年可以嗎?會計分錄怎么作
答: 你好,同學。是在發生時暫估,后面取得票據的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 你好 能把暫估入賬跨年度全部分錄寫一下嗎
答: 你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 調整之前結轉的成本 借;以前年度損益調整,貸;庫存商品(或相反分錄)
老師你好,請問跨年沖減暫估的會計分錄怎么寫。謝謝
討論
老師跨年暫估成本分錄是什么樣
你好老師:麻煩問一下跨年沖暫估費用和收到發票會計分錄怎么做?
你好,跨年的暫估成本,怎么紅沖?分錄怎么記?
你好老師,暫估商品入庫,并已經結轉成本,發票跨年開回怎么做分錄?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 286406 個
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艷子梅 追問
2024-11-05 10:24
宋生老師 解答
2024-11-05 10:24
艷子梅 追問
2024-11-05 10:30
宋生老師 解答
2024-11-05 10:43