老師,我現(xiàn)在有一個(gè)難點(diǎn) 需要你幫助。 我當(dāng)時(shí)申請(qǐng)外貿(mào)企業(yè)備案時(shí),被稅局打電話來(lái)說(shuō),我們是生產(chǎn)企業(yè)。 我們也有一點(diǎn)生產(chǎn) 我深圳有一家公司,香港有一家公司,因?yàn)橄愀郯l(fā)貨到境外容易一些,所以我們一直是從深圳公司出口報(bào)關(guān)到香港公司,香港公司再發(fā)到境外客戶。 客戶打款都是打到香港公司的。 現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證抵扣了,在會(huì)計(jì)做賬上,我深 圳公司沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票給香港公司,香港公司也沒(méi)有打錢到深圳公司,所以賬務(wù)上根本沒(méi)有體現(xiàn)出口的事情。 每個(gè)月深圳公司都會(huì)交很多增值稅,我把所有的進(jìn)項(xiàng)都抵扣完了 也是交增值稅。
快樂(lè)小主
于2024-10-30 15:12 發(fā)布 ??137次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-10-30 15:13
同學(xué),你好
那你現(xiàn)在是什么問(wèn)題?
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你好,取得的進(jìn)項(xiàng)是可以認(rèn)證抵扣的
2016-11-22 09:22:34

你好,你看下你這個(gè)產(chǎn)品有退稅率嗎?如果有的話,你不管開(kāi)不開(kāi)發(fā)票,他都是一樣的,除非你們申請(qǐng)出口退稅,你稅務(wù)局規(guī)定那邊必須有發(fā)票才行,
你是生產(chǎn)還是商貿(mào)的?
2024-05-24 19:30:16

你好,
免抵退不得免征和抵扣稅額=20*(16%-15%)=0.2
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=5-0.2=4.8
當(dāng)月應(yīng)交增值稅=50*16%-4.8=3.2
2018-07-17 10:30:28

你好,1、如果是無(wú)法取得專用發(fā)票而不能申請(qǐng)退稅,就不需要通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。如果是暫時(shí)未取得專用發(fā)票,那么當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。2、出口后一至兩個(gè)月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅就可以了,6月當(dāng)期只要在增值稅報(bào)表上申報(bào)免稅收入即可。
3、外貿(mào)企業(yè)實(shí)行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國(guó)內(nèi)采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅額。
4、等到取得專用發(fā)票后合并申報(bào)即可。外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個(gè)月的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)年月選擇最晚的那個(gè)月份,即,一批申報(bào)包括2012年6月、7月、8月,那么申報(bào)年月就是2012年8月。每個(gè)申報(bào)年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。
5、國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品取得的專用發(fā)票上的計(jì)稅金額乘以出口商品退稅率。計(jì)稅金額乘以征退稅率之差從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)入成本科目。
2020-02-17 10:49:42

你好,出口退稅用的這個(gè)發(fā)票
2019-07-30 12:03:14
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