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老師你好!請問應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,做帳時記帳憑證應(yīng)該做管理費(fèi)用紅字還是管理費(fèi)用貸方。請指教!
老師,之前管理費(fèi)用錄入貸方,后面修改憑證在借方負(fù)數(shù)給需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益的呢
#提問#請問老師票據(jù)不多,1-3月份的憑證訂一起,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是3月份一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

