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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-10-25 09:53

你好,別人開給你的勞務發票,然后你們交個稅,是這個意思嗎?

郭老師 解答

2024-10-25 09:53

個稅25萬是按照什么來計算的?

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 09:54

相當于比如勞務公司開了20萬的發票,稅務現在要這20萬,都在自己員工上補交個稅。

郭老師 解答

2024-10-25 09:57

借應付賬款
貸以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅進項轉出
這紅沖專票

郭老師 解答

2024-10-25 09:57

借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬工資
借、應付職工薪酬工資
貸、應付賬款應交稅費個稅
借、應交稅費個稅貸銀行放款。

郭老師 解答

2024-10-25 09:58

這個是你們單位申報個稅的。你們單位申報個稅就不讓對方申報了

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 09:58

勞務公司已經在注銷中,發票不能紅沖了。

郭老師 解答

2024-10-25 09:59

那紅沖你自己進項轉出就是啦,本來不允許你抵扣,你不得自己紅沖有發票,他也抵扣不了

現在這個發票就是廢票。

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 10:04

1.那現在發票紅沖不了,就是廢票的情況下,還需要做什么操作嗎?
2.補交的三年個稅,增值稅,分別怎么處理叱?

郭老師 解答

2024-10-25 10:05

借應付賬款
貸以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅進項轉出
這紅沖專票

郭老師 解答

2024-10-25 10:05

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸,應交稅費未交增值稅
借、應交稅費未交增值稅貸銀行存款

借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬工資
借、應付職工薪酬工資
貸、應付賬款應交稅費個稅
借、應交稅費個稅貸銀行存款

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 10:19

1.在發票不能紅沖的情況下,對應的:借應付賬款,貸以前年度損益調整,應交稅費,這個分錄還需要錄入嗎?
2.比如勞務發票金額是20萬,其中3萬是勞務服務費,17萬是真實的勞務部分,按17萬來補交員工個稅,補個稅5萬,那分錄是?

郭老師 解答

2024-10-25 10:24

1


對的是的,需要錄入,你需要進項轉出,所以需要做。

郭老師 解答

2024-10-25 10:24

17萬是真實的勞務部分,按17萬來補交員工個稅,補個稅5萬,


我沒有看懂這個是什么意思啊,他到底是工資還是勞務費?

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 11:08

1.錄入了借應付賬款,貸以前年度損益調整,進項轉出,但發票紅沖不了,這個應付賬款怎么平呢?
2.相當于現在稅務不認你這17萬是勞務,默認都是工資,所以要17萬來補交個稅,算出的個稅金額是5萬。

郭老師 解答

2024-10-25 11:28

第一個問題,你應該繼續往下看呀,往下看后面不是有一個應付賬款應交稅費個稅呀。

郭老師 解答

2024-10-25 11:28

借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬工資
借、應付職工薪酬工資
貸、應付賬款
應交稅費個稅
借、應交稅費個稅
貸銀行

郭老師 解答

2024-10-25 11:28

是已經抵扣了嗎?你再看一下的。

郭老師 解答

2024-10-25 11:29

你看一下這個是不是應付賬款沒有余額?

郭老師 解答

2024-10-25 11:29

第二個我也給你寫了

借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬工資
借、應付職工薪酬工資
貸、應付賬款
應交稅費個稅5
借、應交稅費個稅5貸銀行存款5

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 12:34

舉例:勞務發票上不含稅金額是50萬元(包含勞務服務費10萬元),進項稅是5元(包含勞務服務費進項1萬元),換句話說,就是實際的稅務認可要補個稅的金額是40萬元,但進項5萬元要全部轉出,發票也不能沖紅
增值稅:借:應付賬款45   貸:以前年度損益調整40,進項轉出5萬
個稅:借以前年度損益調整40,應付職工薪酬40,借應付職工薪酬40,貸應交個稅5,貸應付賬款35
這樣的話,應付賬款還是有10萬的差額

郭老師 解答

2024-10-25 12:39

借以前年度損益調整
貸應付帳款10

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 12:50

像這樣處理的話,那應的服務費10萬轉到了以前年度損益調整里了。那年終匯算清繳的時候,這筆需要調增嗎?

郭老師 解答

2024-10-25 12:53

不需要
但是你之前做了成本費用需要

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 12:57

之前收到發票,全都是正常做了成本的。

郭老師 解答

2024-10-25 12:58

調增差額
你多做了不是

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 13:01

如果稅務只要發票金額上的補40萬,在發票不沖紅的情況下,差額的10萬即勞務服務費,可以不作處理嗎?因為發票金額是50萬。

郭老師 解答

2024-10-25 13:06

可以的,可以這么做的

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-10-25 13:11

好的,了解了。感謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2024-10-25 13:11

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,別人開給你的勞務發票,然后你們交個稅,是這個意思嗎?
2024-10-25 09:53:27
你好,工商變更信息和開票資料蓋章提供你們
2019-07-19 12:00:44
你好!掛靠你們一般是要提供發票的
2018-11-02 13:07:15
您好,不包含勞務公司的預繳。
2020-08-22 07:14:31
勞務發票應該在勞務發生地開具并繳納稅款.發票不可以跨省(自治區、直轄市)開具,但在本省省(自治區、直轄市)范圍內,跨地市縣開具還是可以的.
2021-09-11 22:10:47
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