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神奇小飛俠
于2018-05-23 09:03 發布 ??1349次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-05-23 09:04
可以這樣做的 借:管理費用 應交稅費-待認證進項稅額 貸:庫存現金 等認證后 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
神奇小飛俠 追問
2018-05-23 09:10
那我那樣做對嘛? 是不是做反了? 還有這筆費用已經付完款了
張艷老師 解答
2018-05-23 09:27
您那樣做分錄也可以,沒有做反。但是就是有點麻煩,而且不太規范。
2018-05-23 09:42
那既然這樣可以,那這樣的做賬的區別在哪兒?
2018-05-23 09:45
一般情況下,是沒有取得發票的情況下,才掛預付賬款科目的。而您這個業務只是因為本月不認證進項稅額,還是建議用我寫的分錄,比較規范些。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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2018-05-23 09:10
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2018-05-23 09:27
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