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冰藍海豚
于2018-05-22 16:08 發布 ??996次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-05-22 16:10
你好,這樣的情況這個月開始不允許申報了,你要聯系稅務。
冰藍海豚 追問
2018-05-22 16:11
什么意思啊?不明白啊
徐阿富老師 解答
2018-05-22 16:12
你好,就是從這個月開始,紅字銷售大于藍字銷售不允許報稅了。
2018-05-22 16:16
我打電話問國稅,說可以留抵?
2018-05-22 16:20
哦,那就好,但是,現在規定上是不能直接申報的,需要國稅那邊開通才可以的,也許你下月申報時會報不上,如果這樣,去國稅開通下就行。
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購買已認證的發票,再發票系統中申請了紅字發票,在增值稅申報時,這部分紅字發票的稅款會自動填在增值稅申報中嗎?
答: 你好,填寫紅字發票信息表之后,在稅務的系統中就有一這筆紅字,申報時會自動填到申報表附表中!
紅字發票怎么申報增值稅
答: 你好,和正常發票一樣,只不過紅字填寫負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月開了紅字發票,未開藍字發票,我申報增值稅時增值稅可以申報成負數嗎?
答: 可以 但是自己申報不了
請問增值稅紅字發票如何申報
討論
我公司6月只是把5月份的一張發票沖紅了,6月只有一張紅字發票,那么我現在怎么申報6月份的增值稅?
9月份開的發票,發現錯了,10月開紅字發票,10月征期內暫未申報9月稅,請問10月沖紅能直接抵9月增值稅嗎?
我7月開了發票,8月發現錯誤,在8月開紅字發票沖減2張。然后8月申報7月的增值稅的時候,直接把8月開的紅字發票的價格,在7月應該申報的增值稅價格總價里減掉了再申報,還交費了。現在無法清卡,請問應該怎么處理。
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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冰藍海豚 追問
2018-05-22 16:11
徐阿富老師 解答
2018-05-22 16:12
冰藍海豚 追問
2018-05-22 16:16
徐阿富老師 解答
2018-05-22 16:20