
老師有一張進項發票本來是9月份開的,結果對方在10月份把9月份的這張發票作廢了,我們入賬時間的話應該入在9月還是按他作廢后重新開具的時間入賬在10月份呢?
答: 老師三季度銷項金額有點大,如果入賬在10月份的話,我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不,暫估入賬的分錄是不是借:主營業務成本 貸:應付賬款
請問銷貨單位因發票的稅率錯誤,把我上年度已抵扣進項發票作廢了,在今年5月份重新開了一張稅率不一樣的發票。那么我在6月申報5月稅款的時候,要怎么操作?5月做賬務處理的時候,要怎么做會計分錄?
答: 是的,對方要我配合做紅字信息表,在5月開了銷項負數發票給我,然后過幾天又開了一張正確的銷項發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當月已經入賬的進項稅發票作廢了,如何做賬務處理
答: 你好 當月的作廢了。 那你是購買方。 你認證了進項稅發票了嗎? 分錄怎么做賬的


戀念不忘 追問
2024-10-21 16:05
宋生老師 解答
2024-10-21 16:05
戀念不忘 追問
2024-10-21 16:07
宋生老師 解答
2024-10-21 16:08