
員工體檢,先付的體檢公司的體檢費(fèi)借:預(yù)付賬款-**公司 貸:銀行存款 是這樣做賬嘛?
答: 是的,這是正確的賬務(wù)處理方式。體檢費(fèi)用先付款時,通過“預(yù)付賬款”科目核算。
支付職工體檢費(fèi)用的時候分錄是不是這樣 比如我們體檢費(fèi)用1w 需要預(yù)付定金4k 【計(jì)提職工體檢費(fèi)用】借 管理費(fèi)用-職工薪酬 4k貸 應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi) 4k借 研發(fā)支出-某項(xiàng)目-研發(fā)人員福利費(fèi) 6k貸 應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi) 6k【預(yù)付時】借 預(yù)付賬款-員工體檢費(fèi) 4k貸 銀行存款 4k【體檢后 補(bǔ)付尾款】借 應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi) 1w貸 預(yù)付賬款 1w借 預(yù)付賬款 6k貸 銀行存款 6k這樣對嗎 不計(jì)提的話要怎樣寫分錄呢
答: 您提供的分錄錯誤,您提供的分錄是沖銷多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備的分錄,不是轉(zhuǎn)回的分錄。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有一筆檢測費(fèi)已經(jīng)付了,但票沒拿到,下月都可以開了。現(xiàn)在賬上是借預(yù)付貸銀行存款。年底想暫估下費(fèi)用,怎么做呢
答: 可以 暫估下費(fèi)用 和有發(fā)票的分錄 一樣


阡陌紅塵。 追問
2024-10-20 18:17
阡陌紅塵。 追問
2024-10-20 18:18
堂堂老師 解答
2024-10-20 18:18
堂堂老師 解答
2024-10-20 18:20
阡陌紅塵。 追問
2024-10-20 18:25
堂堂老師 解答
2024-10-20 18:27