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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-10-18 14:17

你好,更正申報后,會根據企業所得稅的申報表把差異部分繳納,會自動彈出來,和日常申報一樣的

Danny-小馬兒 追問

2024-10-18 14:23

我現在只是賬上調整了一下,報表不知道怎么調整

高輝老師 解答

2024-10-18 14:26

把相應的影響損益的金額,修改以前年度的報表,然后在電子稅務局更正申報

Danny-小馬兒 追問

2024-10-18 14:47

就直接在報表里面修改數據嗎

高輝老師 解答

2024-10-18 14:50

是的,直接修改報表數據,有的地區跨季度要到稅務局窗口,帶蓋章的正確報表去

Danny-小馬兒 追問

2024-10-18 16:36

有點麻煩哈哈,老師所得稅申報從業人數包含兼職人數嗎

高輝老師 解答

2024-10-18 16:39

包含兼職人數的,里施工這些

高輝老師 解答

2024-10-18 16:40

包含兼職人數,臨時工

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相關問題討論
您好!如果不能確定是哪個項目的,就只能先計入原材料科目。其他費用可以先計入管理費用科目。
2017-06-11 08:28:57
你好,更正申報后,會根據企業所得稅的申報表把差異部分繳納,會自動彈出來,和日常申報一樣的
2024-10-18 14:17:09
你好,你意思報表勾稽不上是吧
2020-06-20 15:01:30
學員您好。以前年度損益調整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調整的 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
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