
我去年9月份做了一筆現金坐支用現金還法人的款15萬,太大額度了,我想改這筆款項,怎么調賬呀?也沒有錢存進銀行。怎樣做才合法呢?
答: 這個做成還現金確實不太好,你只能等有錢的時候存銀行再還
我去年9月份做了一筆現金坐支用現金還法人的款15萬,太大額度了,我想改這筆款項,怎么調賬呀?
答: 您好,可以調整一下,先紅沖原來的分錄,再借:銀行存款,貸:現金,再借:其他應付款,貸:銀行存款。但是這樣做的弊端是銀行存款對賬單上,沒有這一借一貸的數據。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年12月份有一筆設計費9萬元,我記錯了,給記成 借:預付賬款 9萬 貸:銀行存款 9萬 給記成這樣了,現在我想調賬,改成長期待攤費用,我該怎么做這個調賬的分錄呢
答: 你好 那你就做 借長期待攤費用 -設計費9萬 貸預付賬款 9萬 做攤銷分錄
老師,我想問一下,我們企業有筆專項資金,去年收入了243700,我做的是借:銀行存款,貸:營業外收入 現在這筆錢支出去了248000,怎么做呢,可以體現我們這筆錢支出去了,而且賬是平的
實收資本做了一筆現金45萬 日常支出都走了現金賬 銀行賬收的也不多 收入記賬了 我發現沒有一筆支出 實際我是把銀行存款轉入了法人的個人賬戶 這些賬是之前別人做的 我想知道現在該怎么繼續做
實收資本做了一筆現金45萬 日常支出都走了現金賬 銀行賬收的也不多 收入記賬了 我發現沒有一筆支出 實際我是把銀行存款轉入了法人的個人賬戶 這些賬是之前別人做的 我想知道現在該怎么繼續做?
老師好,2021年12月份做了一筆分錄,歸還法人現金,借:其他應付款,貸:庫存現金,做大了金額,今年發現賬上現金出現負數,請問跨年度,怎么調整
老師,原來代賬公司做錯了的賬,之前現金借法人款,又現金支付,我現在還原實際的,要一筆一筆紅沖,還是可以累計紅沖,改為銀行存款支付,能不能直接:借:現金,貸:銀行存款。因為太多了。

