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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-20 21:16

你好,預(yù)繳的企業(yè)所得稅是根據(jù)你2017年4個季度預(yù)交的稅額填寫的 
這個數(shù)據(jù)是不需要填寫附表的

追問

2018-05-20 21:25

那就是主表自己生成的了

鄒老師 解答

2018-05-20 21:27

你好,是需要你在主表的 季度累計預(yù)交稅額欄次填寫的

追問

2018-05-20 21:34

老師可是我填了他就提示大于初始設(shè)計金額請重新填,為什么?

鄒老師 解答

2018-05-20 21:40

你好,你能把你所得稅申報表的主表 季度累計預(yù)交稅額   與2017年第四季度預(yù)交申報表發(fā)個圖片過來看一下?

追問

2018-05-20 21:44

老師是去年5月預(yù)繳的,

鄒老師 解答

2018-05-20 21:45

你好,我需要你現(xiàn)在做匯算清繳申報的 主表 季度累計預(yù)交稅額  與  2017年第四季度預(yù)交申報表

追問

2018-05-20 21:48

老師我現(xiàn)在不在單位

鄒老師 解答

2018-05-20 21:49

你好,你可以明天取得了這兩個申報表  然后發(fā)個圖片過來看一下

追問

2018-05-20 21:49

明天給你,老師清單申報資產(chǎn)損失和專項申報資產(chǎn)損失有啥區(qū)別

鄒老師 解答

2018-05-20 21:49

你好,清單申報是正常損失的情況下需要填寫
專項申報是非正常損失的情況下需要填寫申報

追問

2018-05-20 21:52

老師是不是會算清繳風(fēng)險提示沒有了,就是正確的了

鄒老師 解答

2018-05-20 21:56

你好,提示沒有了說明數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系沒有問題
具體數(shù)據(jù)是否正確需要根據(jù)與你單位明細(xì)賬,以及稅法規(guī)定計算確定的 
通常來說沒有風(fēng)險提示,而且你數(shù)據(jù)都填寫正確了,就可以申報了

追問

2018-05-20 22:01

老師我這個信息表中的資產(chǎn)總額是不能保存的嗎,我填完點(diǎn)下一步,然后由下一步回到上一步數(shù)值又變成系統(tǒng)默認(rèn)的了

鄒老師 解答

2018-05-20 22:04

你好,填寫了是可以保存的,而且保存了就是按你之前填寫的數(shù)據(jù)做保存的
而不會到下一步再返回上一步 就變成系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)的

追問

2018-05-20 22:17

那我這個是怎么回事呢,還有我所有的附表及主表數(shù)也是暫存的,返回到上一步再到下一步是重新加載數(shù)據(jù)的,是不是資產(chǎn)總額也這樣

鄒老師 解答

2018-05-20 22:18

你好,這個就需要去咨詢你當(dāng)?shù)囟惥诌@個是什么原因造成的

追問

2018-05-20 22:19

好的

鄒老師 解答

2018-05-20 22:20

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!晚安

追問

2018-05-20 22:42

老師我現(xiàn)在的所得稅科目匯總表借方金額是1883.04是去年五月預(yù)繳的,所得稅貸方金額是我主表上最后出現(xiàn)的金額60782.15,科目匯總表余額在貸方是58949.71,是不是交60782.15是對的,不用填預(yù)繳

追問

2018-05-20 22:43

不對,應(yīng)該還是最后繳稅額是58949.71是吧

鄒老師 解答

2018-05-21 07:47

你好,5月份匯算清繳補(bǔ)交的所得稅不通過所得稅費(fèi)用科目核算的,應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算
當(dāng)年計提的所得稅計入  季度累計預(yù)交稅額欄次

追問

2018-05-21 08:15

這是15年的是這么做的

鄒老師 解答

2018-05-21 08:18

你好,與15  16年匯算清繳補(bǔ)交所得稅無關(guān)
17年匯算清繳只需要填寫你4個季度是預(yù)交稅額在主表的季度累計預(yù)交稅額欄次就是了

追問

2018-05-21 08:23

老師我是新手,去年5月份原來會計預(yù)繳了1833.04,12月份計提60782.75,我應(yīng)該交的金額是多少呢

鄒老師 解答

2018-05-21 08:24

你好,根據(jù)納稅調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*稅率——4個季度的預(yù)交稅額  計算應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅

追問

2018-05-21 08:25

第四季度預(yù)繳的應(yīng)該是零,我的稅額有資產(chǎn)減值損失,調(diào)了資產(chǎn)減值損失才是六萬多

鄒老師 解答

2018-05-21 08:26

你好,不是第四季度,而是1-4個季度每個季度預(yù)交稅額之和 
比如你調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額100萬,稅率25%,1-4季度累計預(yù)交 了20萬的企業(yè)所得稅
匯算清繳就需要補(bǔ)交 100*25%-20=5萬

追問

2018-05-21 08:31

那我就是預(yù)繳了1833.04,調(diào)整之后的稅款是6萬多,可是主表本年累計預(yù)繳不讓填數(shù)

鄒老師 解答

2018-05-21 08:32

你好,你當(dāng)?shù)刂鞅砝塾嬵A(yù)交稅額是自動獲取數(shù)據(jù)?

追問

2018-05-21 09:22

不知道,正在問稅務(wù)局,如果可以填,風(fēng)險提示無誤就可以申報了

鄒老師 解答

2018-05-21 09:26

你好,沒有風(fēng)險提示,數(shù)據(jù)都正確,就可以申報了

追問

2018-05-21 10:04

老師我剛看了我的預(yù)繳款是2016的,2017年會算清繳時利潤總額為負(fù)數(shù),所以沒有繳稅,預(yù)繳的就掛賬上了,現(xiàn)在是做2017年的,那2016年預(yù)繳的填不到2017年里去,那我這筆預(yù)繳就掛賬嗎?怎么處理

鄒老師 解答

2018-05-21 10:06

你好,可以去申請退稅,沒有退稅之前繼續(xù)掛賬的

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