老師,計(jì)提增值稅借貸科目是不是:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅--應(yīng)交所得稅?
蓓蕾同學(xué)
于2024-09-27 11:39 發(fā)布 ??252次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-09-27 11:40
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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你好!一個(gè)是增值稅,一個(gè)是所得稅。稅種不同。
根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)-減去進(jìn)項(xiàng)得到的。
2017-07-18 16:34:25

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-09-27 11:40:53

增值稅不需要計(jì)提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2019-04-04 20:58:41

這些可以不用這種明細(xì)賬的,登記三欄明細(xì)賬就可以
2019-09-21 14:47:23

您好
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 當(dāng)月需要繳納增值稅嗎
2022-11-30 20:38:04
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