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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-09-19 09:12

這種情況一般需要做預提或暫估處理。先確認應付金額,然后借記相關費用或資產科目,貸記預提費用或預付賬款。待收到發票時,再沖回預提或暫估,按實際發票金額調整。具體操作需結合公司會計政策和稅法規定。

Molly 追問

2024-09-19 09:23

之前會計沒做過暫估  跨年了怎么做分錄呢

堂堂老師 解答

2024-09-19 09:25

跨年未暫估的情況,可追溯調整。首先,補做暫估分錄:借“原材料”/“庫存商品”等,貸“應付賬款-暫估”。次年收到發票,再沖回暫估,借“應付賬款-暫估”,貸“原材料”/“庫存商品”等。最后,補做差異調整:借“管理費用-補提暫估差額”(若發票金額大于暫估),貸“原材料”/“庫存商品”等(若發票金額小于暫估)。具體金額需根據實際情況計算。

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這種情況一般需要做預提或暫估處理。先確認應付金額,然后借記相關費用或資產科目,貸記預提費用或預付賬款。待收到發票時,再沖回預提或暫估,按實際發票金額調整。具體操作需結合公司會計政策和稅法規定。
2024-09-19 09:12:28
同學你好 做壞賬處理。 參考以下分錄: 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 借:壞賬準備 貸:預付賬款
2021-12-16 10:05:34
您好!對于無法支付的應付賬款可以借鑒下面的說法。 新會計制度下規定企業由于非日常活動產生的經濟利益的流入,應作為“利得”處理,“利得”包括“資本公積”和“營業外收入”。所以這可以作為營業外收入。 同樣的,三年未處理或者無法處理的預付款可以計入營業外支出。
2016-03-26 14:48:34
你好 去年預付租金 借;預付賬款,貸;銀行存款等科目 今年取得發票,借;長期待攤費用,貸;預付賬款 攤銷 借;以前年度損益調整(去年應當攤銷的金額) 管理費用等科目(今年應攤銷的金額) 貸;長期待攤費用
2019-09-29 20:11:25
您好 請問預付款項的時候分錄怎么寫的 后面業務實際發生了嗎
2023-09-20 09:54:12
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