
上個月加工產品做了入庫處理沒付款借庫存商品30000 貸材料20000 貸其他應付款(應付未付材料),這個月付了款又收到發票怎么記賬,
答: 1、是購買材料沒有支付款項嗎? 2、購入材料時您的分錄是如何編制的?
老師:請問下工業企業原材料暫錄入庫領用后,收到部分發票后暫估怎么處?支付貨款:借:應付賬款-供應商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應付賬款--暫估33900 生產領用:借:生產成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發票:借:原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸:應付賬款 供應商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司買工地上的材料應付5800元我付了1800余款貨到在付要怎么記賬呀? 借材料采購5800元 貸其他應付款-材料商5800 借其他應付款-材料商1800 貸庫存現金1800對不
答: 你好,余款應當計入應付賬款核算才是的


愛江南 追問
2018-05-17 11:28
愛江南 追問
2018-05-17 11:29
方亮老師 解答
2018-05-17 11:31
愛江南 追問
2018-05-17 11:41
方亮老師 解答
2018-05-17 11:43