
公司每月向加氣站充值兩萬,然后加氣站每月按實(shí)際用氣金額開票,那么問題來了,我們的打款金額跟對(duì)方開票的金額永遠(yuǎn)對(duì)不上,這種情況如何做賬
答: 您好 借:待攤費(fèi)用2萬 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用或者成本 貸:待攤費(fèi)用
客戶充值1000,我們贈(zèng)送100,客戶卡內(nèi)實(shí)際金額1100,我們應(yīng)該如何做賬呢
答: 你好 借;銀行存款等科目 貸;預(yù)收賬款 1000 消費(fèi)的時(shí)候借;預(yù)收賬款 銷售費(fèi)用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
充值卡,充100元,實(shí)際給了120元,其中這個(gè)20元怎么做賬
答: 您好,20元記入營業(yè)外支出吧。

