
本年營業收入是0,管理費用(招待費)7434.納稅調增7434)
答: 上述說法完全正確,全部屬于調增事項
老師,企業開辦期間有2萬招待費,我當時計入了管理費用--開辦費 后來 為了區分 將這部分費用結轉到招待費里了,即:借:管理費用--業務招待費 2萬 管理費用--開辦費-2萬,現在匯算清繳,企業營業收入是0,開業期間招待費 10萬 我可以 不寫資產折舊、攤銷及納稅調整明細表 只在 納稅調增表里面,調增 業務招待費:10+2*0.4=10.8萬嗎?
答: 你好,固定資產你有折舊嗎?我就填寫,沒有的不用。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
調增里的業務招待費,計入管理費里的還用調增么?
答: 你好,什么叫調增里的?所得稅申報的業務招待費調增不用另外做憑證的

