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于2024-09-03 08:58 發布 ??146次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-09-03 09:00
你好1這個你的上游出問題,除非對方能據實繳稅,否則你這個在系統上是過不了的你只能先轉出。看以后能不能沒問題了,再抵扣
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2024-09-03 09:02
老師,這家企業2022年1月也給我們開過發票。但是稅務局沒說。如果按照老師說的。我們2022年1月的票也要進項稅額轉出嗎。是不是不僅要進項稅額轉出。企業所得稅也得納稅調增。
宋生老師 解答
2024-09-03 09:04
你好!之前的,應該沒關系。因為那時候,他是正常繳稅了的這個所得稅,是看稅務局要求,有的會要求轉出,有的不要求
2024-09-03 09:08
老師,那我們2023.10月的A企業也是正常繳稅了的。現在是2024.9月他開個其他公司的發票沒有交稅。跟我們是不是沒什么關系了。
2024-09-03 09:09
你好!這個要看稅務局認定,實際操作中,對于這種系統上存在的稅務局稽查的問題,企業能自己操作的空間幾乎沒有,就看當地稅務局要求你怎么做了
2024-09-03 09:11
現在是給我們壓力讓對方把稅款繳納了。不然讓我們進項稅額轉出。也不是因為開給我們的發票沒有交稅。
2024-09-03 09:13
你好!是他們沒有交,導致你們不能抵扣。不是你們開出去的問題。確實實操中就是這樣,要么他們繳稅,要么你們不能抵減
2024-09-03 09:22
不是因為開給我們的發票沒有交稅,那我們也得進項稅額轉出,是嗎。老師有什么補救的方法嗎。
2024-09-03 09:23
你好!這個你暫時只能繳稅了。要么就讓對方繳稅,但是一般都做不到
2024-09-03 09:29
老師。我還想請問一下,就是如果做進項稅額轉出,我們是在2024.8月的稅款所屬期轉出,還是在2023年10月的稅款所屬期轉出。還有企業所得稅是在當期調增還是要去調整去年的報表。
2024-09-03 09:31
你好,一般稅務局會要求你在之前的申報期轉出。不是在本期做轉出。
2024-09-03 10:32
老師,是2022年的發票。我看錯了。兩年多的發票了。這種也不行,是吧。
2024-09-03 10:33
您好,你最好是問一下稅務局,因為他如果讓你在現在做轉出的話,你可以少不少的滯納金
2024-09-03 10:34
好的。老師。頭都大了。
您好歡迎下次再來探討。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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