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萌噠噠的小蘿卜
于2018-05-15 11:09 發(fā)布 ??1420次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-05-15 11:09
你好!是的。就是這樣的。
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-05-15 11:25
那我在做申報的時候填錯了已經(jīng)提交了,需要再我們這邊稅務(wù)前臺更改,會不會被他們說啊?我要怎么解釋呢
宋生老師 解答
2018-05-15 11:52
你好!你申報所得稅,不是按利潤表來的嗎?
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企業(yè)繳納的增值稅是不是不能在企業(yè)所得稅中扣除?屬于價外稅對嗎
答: 你好!是的。就是這樣的。
企業(yè)取得境外所得(比如推廣費10萬),需要繳納增值稅、企業(yè)所得稅和代繳勞動費嗎?
答: 需要的,同學(xué),你是居民企業(yè)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
作為營業(yè)外收入不繳納增值稅 要繳納企業(yè)所得稅 對嗎
答: 你好,需要并入利潤總額申報企業(yè)所得稅的
我們增值稅先征后返,收到增值稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們企業(yè)所得稅也有返還,收到企業(yè)所得稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
討論
小規(guī)模納稅人,所得稅是核定征收企業(yè),營業(yè)外收入還用繳納增值稅和所得稅費用么
我是一家醫(yī)院,享受增值稅免稅優(yōu)惠,免征的增值稅要計入企業(yè)所得稅營業(yè)外收入繳納所得稅嗎
你好,請問企業(yè)取得境外所得(比如推廣費10萬),需要繳納增值稅、企業(yè)所得稅和代繳勞動費嗎?
計算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時,特別提醒增值稅不允許扣除的原因是:企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價外稅,發(fā)生銷售時,直接就記入"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費用,故計算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時不得扣除,老師 這個里面所說的不擠占成本費用具體是什么意思
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-05-15 11:25
宋生老師 解答
2018-05-15 11:52